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    材料采購管理制度

    發(fā)布時間:2026-05-06

    材料采購管理制度(通用19篇)

    1.材料采購管理制度 篇一

      1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

      2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

      3 .材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

      4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

      5 .材料采購訂貨計劃編制

      ( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

      ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;

      ( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

      ( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

      ( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

      6 .采購訂貨

      ( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

      ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

      ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

      ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進行;

      ( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底,事后進行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;

      ( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

      ( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

      ( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

      7 .采購訂貨驗收

      ( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

      ( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

      ( 3 )材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

      8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

      ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

      ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

      ( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負責賠償;

      ( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

      l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;

      2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

      3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

      9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作

      ( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;

      依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。

      ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

      ( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

      ( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

      l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

      2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

      3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

      4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

      10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

      ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10 % ;

      l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

      2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

      3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

      ( 2 )有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

      l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

      2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

      ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;

      l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

      2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

      4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

      5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

      11.附則

      ( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;

      ( 2 )本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。

    2.材料采購管理制度 篇二

      一、

      1、為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

      2、工程部,項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。

      3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

      二、

      1、各項目均應(yīng)求近采購,能在本地市場建立良好供應(yīng)商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

      2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

      3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

      三、

      1、制定材料采購計劃

      ①項目中標后,項目部應(yīng)根據(jù)中標價向財務(wù)部遞交成本預算表,并編制該項目總體采購計劃。

      ②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

      ③零星采購計劃要總體控制,月度不超4次,特殊情況除外。

      1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

      2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期,并考慮實際情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應(yīng)以書面形式(或郵件)向總經(jīng)理反饋,以便及時調(diào)整計劃。

      3、采購金額達1千元以上,必須簽訂采購合同,經(jīng)蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,經(jīng)辦人負責跟進,督促供應(yīng)商按期到貨。

      4、國外現(xiàn)場借支采購的材料,應(yīng)向公司提出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。

      四、

      1、簽訂采購合同時,合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

      2、合同預付款不得超過合同總價的20%,采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

      3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后,再填制蓋章申請表。

      4、采購合同一式三份,供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。

      五、

      1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。

      2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

      3、付款需填制付款通知書,注明合同金額、已付金額、本次申請金額,由分管領(lǐng)導簽字審批。

      六、

      2

      1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

      2、不合格材料,嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

      3、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,組織退貨,查明原因,對供應(yīng)商故意行為,要停止其后一切經(jīng)營往來,列入黑名單。

      七、

      1、對已超過成本預算的采購,有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。

      2、對已超過成本預算的采購,沒有現(xiàn)場指令單的,項目部應(yīng)出具書面報告,報總經(jīng)理審核。

    3.材料采購管理制度 篇三

      第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

      第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

      第三條采購流程及職責分工

      一、采購流程:

      1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

      2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

      3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

      4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

      5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應(yīng)商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復;供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

      6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

      7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

      二、職責分工:

      1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

      2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;

      3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

      4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;

      5、財務(wù)部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關(guān)資金的落實安排;

      6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;

      7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;

      8、董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

      第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

      第五條供應(yīng)商評定控制程序

      1、主要材料的含義

      主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

      2、對供應(yīng)商的評價

      2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

      2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:

      a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;

      b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;

      c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;

      d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

      2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:

      a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

      b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;

      c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。

      3、供應(yīng)商的日常管理

      3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。

      3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

      3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

      第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;

      第七條價格確認

      1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;

      2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

      第八條詢價、比價、競價

      1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

      2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標,公開競價;

      3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。

      第九條執(zhí)行采購

      1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

      2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:

      2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

      2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

      2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

      2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

      2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

      2.6、付款方式

      2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。

      2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

      2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

      3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,

      采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

      4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

      5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

      6、階段控制及溝通

      6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

      6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

      7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

      7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

      7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

      8、退貨

      經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

      第十條貨物驗收及付款

      1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。

      2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

      第十一條付款結(jié)算

      1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

      2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

      3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

      3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);

      3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

      3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;

      3.4、1000元以下的零星采購

      第十二條進度控制及異常反饋

      1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

      2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

      第十三條質(zhì)量評價

      就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

      第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

      第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

      第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行

    4.材料采購管理制度 篇四

      (一)嚴格審驗供貨商(包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者)的許可證和合格的證明文件。

      (二)對購入的材料,索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。

      (三)購入原材料時,索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票;或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證,并留具真實地址和聯(lián)系方式;銷售憑證應(yīng)當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。

      (四)索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照(身份證明)、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票(憑證)應(yīng)當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查,相關(guān)檔案應(yīng)當妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

      原材料采購查驗記錄制度

      (一)每次購入原材料,如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

      (二)采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當妥善保存,保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

      (三)管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況,對即將到保質(zhì)期的材料,應(yīng)當在進貨臺賬中作出醒目標注,并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示;對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等,應(yīng)當立即停止使用,進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理,處理情況應(yīng)當在進貨臺賬中如實記錄。

    5.材料采購管理制度 篇五

      采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

      一、采購的主要職責

      1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。

      2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。

      3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。

      4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。

      5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。

      6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。

      7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

      8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。

      9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。

      這里需要強調(diào)的是,上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務(wù)部門。

      二、采購手續(xù)

      采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個階段或步驟:

      1、請購表--這是由有關(guān)單位的主管,諸如:主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來,通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。

      2、供貨廠商的選擇。

      3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。

      4、定貨的驗收--交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。

      5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

      三、如何選擇供應(yīng)廠商

      選擇供應(yīng)廠商要特別謹慎,可根據(jù)如下幾點進行考慮:

      1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的`范圍。

      2、最近的價目表。

      3、售貨條件的細節(jié)。

      4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

      5、全部產(chǎn)品的樣品。

      最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲設(shè)施的大小,運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

      四、采購作業(yè)注意事項

      1、采購的貨品要適應(yīng)當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。

      2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經(jīng)濟損失。

      3、采購人員應(yīng)當通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。

      五、食品的采購

      采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產(chǎn)生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產(chǎn)成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。

      食品采購有以下幾種主要方式:

      1、合同采購

      餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

      2、逐日采購

      這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應(yīng)當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前,廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

      3、臨時采購

      這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。

      六、食品的采購規(guī)格

      所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團人員(采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:

      1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調(diào)理出標準產(chǎn)品,從而服務(wù)顧客。

      2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

      3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

      4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。

      采購規(guī)格的制訂,應(yīng)以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:

      1、物品名稱:所用的名稱務(wù)求明確而習慣通用者,尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。

      2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產(chǎn)或進口貨,什么品牌等資料。

      3、重量:公斤,磅或市斤。

      4、單價:以供應(yīng)商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

      5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細載明與附注,不可等閑視之。

      采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

      七、飲料的采購

      飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記:包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:

      1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。

      2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

      3、應(yīng)當重視酒類供應(yīng)商的建議。

      4、品質(zhì)的評估很困難,應(yīng)由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。

      5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

      6、酒類的價格波動不大。

      任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:

      1、運酒商

      有些供應(yīng)

      商從產(chǎn)地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

      2、批發(fā)商

      他們供應(yīng)的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

      3、飲料制造廠商

      大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

      4、付現(xiàn)金自己運貨

      這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

      八、飲料的采購規(guī)格

      采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。

      飲料的購進與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準,每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應(yīng)詳細注明這些標準和規(guī)格。

      九、市場走訪調(diào)查制度

      為保證購進貨品的合理質(zhì)量和價格,就應(yīng)充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

      1、采購員應(yīng)自覺加強市場調(diào)查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

      2、餐廳經(jīng)理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪,調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進行調(diào)查,以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調(diào)輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

      3、公司管理人員每月應(yīng)進行兩次以上的獨立的市場走訪調(diào)查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

      4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。

    6.材料采購管理制度 篇六

      一、采購管理制度

      1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團公司規(guī)定的.合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進行予檢。

      2、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負責人復核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。

      3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復檢,復檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。

      二、原、輔材料入庫檢驗流程

      1、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

      2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

      3、每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。

      4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質(zhì)的單位進行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

      5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導匯報,由公司領(lǐng)導集體研究后再作處理。

      6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

      7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務(wù)部門責任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導,由公司領(lǐng)導商定后處理。

      8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

    7.材料采購管理制度 篇七

      材料采購管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分,旨在規(guī)范采購流程,確保資源的有效利用,降低運營成本,提高生產(chǎn)效率。它涵蓋了從需求分析、供應(yīng)商選擇、合同簽訂到質(zhì)量控制、庫存管理等多個環(huán)節(jié)。

      內(nèi)容概述:

      1.需求預測與計劃制定:明確材料的種類、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求,制定科學的采購計劃。

      2. 供應(yīng)商評估與管理:建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,定期進行績效評估,確保供應(yīng)穩(wěn)定性。

      3.采購價格與合同管理:執(zhí)行公正透明的定價機制,簽訂明確的`采購合同,保障雙方權(quán)益。

      4.采購流程控制:設(shè)定審批權(quán)限,規(guī)范詢價、比價、議價、下單等步驟,防止違規(guī)操作。

      5.質(zhì)量檢驗與驗收:設(shè)立嚴格的質(zhì)檢標準,確保入庫材料符合生產(chǎn)需求。

      6.庫存監(jiān)控與控制:實施動態(tài)庫存管理,避免積壓和短缺,優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率。

      7.后期服務(wù)與關(guān)系維護:處理好采購后的退貨、換貨等問題,維持良好供應(yīng)商關(guān)系。

    8.材料采購管理制度 篇八

      配件材料管理制度旨在確保企業(yè)生產(chǎn)運營的高效與順暢,它涵蓋了從采購、存儲、使用到廢棄處理的全過程管理。主要內(nèi)容包括以下幾個方面:

      1. 采購管理:明確配件材料的'采購流程、供應(yīng)商選擇標準及合同簽訂規(guī)范。

      2. 庫存管理:規(guī)定庫存水平設(shè)定、盤點制度、存儲條件及過期處理方式。

      3. 配發(fā)使用:制定領(lǐng)料申請、使用記錄、損耗報備等操作規(guī)程。

      4. 質(zhì)量控制:設(shè)立質(zhì)量檢驗標準,確保配件材料的質(zhì)量符合生產(chǎn)需求。

      5. 成本控制:通過數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化采購策略,降低庫存成本,提高經(jīng)濟效益。

      6. 環(huán)保與廢棄物處理:遵守環(huán)保法規(guī),規(guī)范廢棄物的分類、儲存及無害化處理。

      內(nèi)容概述:

      配件材料管理制度應(yīng)包含以下關(guān)鍵元素:

      1. 政策與目標:闡明配件材料管理的目標和企業(yè)政策,為所有相關(guān)人員提供指導。

      2. 規(guī)程與程序:詳細列出每一步操作的具體步驟和要求,確保執(zhí)行的標準化。

      3. 責任與權(quán)限:明確各部門和個人在管理過程中的職責和權(quán)限,保證責任落實。

      4. 監(jiān)控與評估:建立監(jiān)控機制,定期進行績效評估,以確保制度的有效執(zhí)行。

      5. 培訓與溝通:提供必要的培訓,促進員工理解和遵守制度,并鼓勵開放的溝通氛圍。

      6. 制度修訂:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和實際情況,定期審查和更新制度,保持其適用性。

    9.材料采購管理制度 篇九

      1、主要材料供應(yīng)計劃

      本工程無甲供材料,所有材料均自行采購,對用于永久結(jié)構(gòu)工程的材料或半成品,按業(yè)主指定若干定點廠家,以保障工程施工順利進行。

      對于甲控材料,在業(yè)主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應(yīng)商,通過材料招標或競價形式,經(jīng)業(yè)主批準后,與供應(yīng)商簽訂購銷合同。

      每月25日根據(jù)施工進度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應(yīng)計劃,并對上月材料使用情況進行盤點。

      2、主要材料采購、供應(yīng)的控制

      對主要材料采購、供應(yīng)的質(zhì)量控制如下:

      1)按照合同的約定、設(shè)計及有關(guān)標準要求采購材料,采購前向監(jiān)理工程師提供產(chǎn)品合格證明和樣本,并在材料到貨前24小時通知監(jiān)理工程師進行初檢。

      2)采購和供應(yīng)的材料,在取得到監(jiān)理工程師的批準和認可后采購,未經(jīng)監(jiān)理工程師的批準或認可,不得私自將材料運進現(xiàn)場,更不得將材料用于本工程。

      3)材料在使用前,按監(jiān)理工程師的要求進行檢驗或試驗,如監(jiān)理工程師對檢驗過的材料表示懷疑時,有權(quán)進行抽樣檢驗,不合格的不得使用。因發(fā)現(xiàn)采購并使用不符合設(shè)計或標準要求的材料,致使工程不符合合同規(guī)定的質(zhì)量要求,應(yīng)按監(jiān)理工程師的要求進行修復、拆除或重新采購。

      4)對材料采購和供應(yīng)管理的'辦法:

      配置有專門的、熟悉業(yè)務(wù)的采購人員;嚴格按設(shè)計要求和有關(guān)標準、規(guī)范進行加工制造、檢驗、運輸;

      材料按標準、規(guī)范和設(shè)計文件要求的檢驗報告、質(zhì)量合格證書等其他相關(guān)技術(shù)文件與貨物供應(yīng)同時交付。

      用于本工程的材料(含半成品、成品),均應(yīng)按照國家規(guī)范進行抽檢、試驗,經(jīng)檢驗不合格的材料嚴禁進入施工現(xiàn)場。

    10.材料采購管理制度 篇十

      第一章總則

      第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。

      第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

      第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

      一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確,機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學合理;

      二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;

      三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

      四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。

      第二章 職責分工與授權(quán)審批

      第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。

      采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

      市場部:

      一)、采購計劃審批;

      二)、詢價與確定供應(yīng)商;

      三)、采購合同的審核與備案;

      四)、付款的審核。銷售部:

      五)、采購、驗收;

      第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

      第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

      第三章 采購計劃與審批控制

      第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。

      第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。

      第九條 原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

      第四章 采購與驗收控制

      第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。

      建立供應(yīng)商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

      第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

      第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。

      第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。

      第五章 付款控制

      第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

      第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù),加強預付賬款和定金的管理。

      加強對預付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

      第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

      第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)當查明原因,及時處理。

      第六章 監(jiān)督檢查

      第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限,定期或不定期地進行檢查。

      第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當采取措施,及時加以糾正和完善。

    11.材料采購管理制度 篇十一

      材料管理管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán),它涵蓋了從采購、存儲、使用到廢棄處理的全過程。這一制度旨在確保材料資源的`有效利用,降低浪費,提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品質(zhì)量,同時遵守相關(guān)法規(guī),實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

      內(nèi)容概述:

      1. 材料采購管理:明確采購流程,規(guī)定供應(yīng)商選擇標準,確保材料質(zhì)量和價格的合理性。

      2. 庫存控制:設(shè)定合理的庫存水平,防止過度積壓或短缺,定期進行庫存盤點,確保賬實相符。

      3. 材料領(lǐng)用與發(fā)放:制定領(lǐng)用流程,確保材料合理分配,防止濫用或丟失。

      4. 材料使用監(jiān)控:跟蹤材料消耗情況,分析使用效率,提供改進依據(jù)。

      5. 廢棄物處理:遵循環(huán)保原則,制定廢棄物分類、回收和處理規(guī)定。

      6. 法規(guī)遵循:遵守國家關(guān)于材料管理的法律法規(guī),確保企業(yè)合規(guī)運營。

      7. 培訓與教育:對員工進行材料管理知識培訓,提高其管理意識和技能。

    12.材料采購管理制度 篇十二

      第一章總則

      第一條

      為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量,規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購秩序,杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié),根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求,結(jié)合我省的實際,制定本制度。

      第二條

      本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動化控制設(shè)備等,其它材料設(shè)備可參照執(zhí)行。

      第三條

      所有由國家補助資金建設(shè)或擬申請國家補助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。

      第二章材料設(shè)備采購原則

      第四條

      材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。

      第五條

      工程材料設(shè)備價格相對合理。

      第六條

      材料設(shè)備采購程序規(guī)范。

      第三章材料設(shè)備經(jīng)銷單位管理

      第七條

      在全省范圍內(nèi),對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。

      第八條

      省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料,組織專家進行認真的評審,對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放,同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。

      第九條

      廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料:

      1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

      2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)

      3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

      4、近三年工作業(yè)績

      5、售后服務(wù)證明材料

      6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書

      7、注冊資金證明材料

      8、其它相關(guān)資料

      第十條

      材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動,必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動。

      第十一條

      信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商,不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。

      第十二條

      對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商,要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者,給予相應(yīng)行政處罰。

      第十三條

      工程建設(shè)單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備,要嚴肅查處,通報全省,如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責任。

      第十四條

      各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理,切實加大查處力度,確保信用備案制度的順利實施。

      第四章材料設(shè)備采購程序

      第十五條

      縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計劃和單項工程設(shè)計,對工程所需的材料設(shè)備,根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。

      第十六條

      較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購,符合《山西省水利工程建設(shè)項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的,由項目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選,采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。

      第十七條

      較小規(guī)模的.集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備,由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織,召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織,參照當?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定,進行集中采購,要通過詳細的考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

      第十八條

      確定材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽訂詳細的供貨合同,內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務(wù)、違約責任等。

      第十九條

      工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證賬物相符、賬賬相符。

      第二十條

      供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入賬。

      第五章材料設(shè)備采購監(jiān)督

      第二十一條

      各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

      第二十二條

      各級水行政部門要加強對參與工程材料設(shè)備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購有關(guān)的人員,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。

      第六章附則

      第二十三條

      本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

      第二十四條

      本制度自印發(fā)之日起施行。

    13.材料采購管理制度 篇十三

      為加強原材料采購的管理,根據(jù)股東會決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:

      一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

      二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

      三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

      確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

      四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

      五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

      六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。

      原材料采購管理制度3

      1 、目的

      加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和 食品安全

      2、適用范圍

      適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

      3、 職責

      3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作,并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

      3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

      4、基本原則

      4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

      4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

      4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

      4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

      5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定

      5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則,設(shè)立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財務(wù)餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。

      5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

      5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察,實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告

      5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務(wù)承諾書》,并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

      5.5供應(yīng)商如有以下行為的,應(yīng)取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資

      格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

      5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行,每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。

      5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

      6定標

      6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,以市場價格為依據(jù),低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。

      6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

      6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

      6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,采購 標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

      6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。

      7驗收入庫

      7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

      7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用,迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

      7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。

      8費用結(jié)算

      8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時,應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

      8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

      附件

      附件一 《餐廳原材料驗收標準》

      附加說明:

      本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。 本規(guī)章主要起草人:

      本規(guī)章審核人:

    14.材料采購管理制度 篇十四

      1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需進行公開招標或邀請招標。

      2、招投標單位入圍資格的確定:由供應(yīng)部門的專業(yè)人員起草,經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準,不符合入圍資格的廠家不能參加招投標,入圍企業(yè)需要具有進豫備案手續(xù)。

      3、供應(yīng)部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位,投標單位一般不少于5家,填寫入圍單位、入圍資格審批表,呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后,報項目經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準執(zhí)行。

      4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則,報公司項目工作小組批準后確定承包商。

      5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

      5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司項目工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理,由供應(yīng)科主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的`收集、整理及預審,組織對通過預審的預選單位的考察篩選,并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,所有項目招標都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。

      5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預審應(yīng)符合以下要求:

      5.3 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;

      5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚,在本行業(yè)中有一定的知名度;

      5.5重合同、守信用,信譽良好;

      5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故;

      5.7近三年無訴訟。

      5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

      6、自主施工招投標的項目,應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行選擇,如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進豫備案,必須要求及時辦理進豫備案手續(xù),方可進入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

      7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工

      8、大型材料、設(shè)備必須進行實地考察。

    15.材料采購管理制度 篇十五

      1 材料實行分類管理

      1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

      ⑴ a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

      ⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

      ⑶ c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

      1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

      ⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

      ⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

      2 供方選擇評價

      2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應(yīng)對供方進行選擇評價。

      2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

      2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

      2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。

      2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

      2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

      3采購權(quán)限

      3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

      3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

      3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。

      3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。

      3.5 采購人員應(yīng)按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。

      3.6采購人員應(yīng)遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。

      3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。

      4 運輸管理

      材料應(yīng)選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。

      5 現(xiàn)場驗收

      5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。

      5.2 材料驗收依據(jù):

      ⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

      ⑵ 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

      ⑶ 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;

      5.3 材料驗收的方式方法:

      ⑴ 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的`產(chǎn)品;

      ⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

      ⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;

      ⑷ 使用人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收;

      ⑸ 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

      ⑹ 實物驗收

      ①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

      ②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。

      ③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

      ④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準確。

      ⑤進口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。

      ⑥按規(guī)定必須復驗的材料,由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復驗。

      6 入帳報銷規(guī)定

      6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報銷,物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

      6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

      6.3月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。

      6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。

      6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

      6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。

      6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。

      6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。

      7 物供部供料的資金結(jié)算

      7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

      7.2項目部

      應(yīng)及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴格履約支付,不得無故拖欠。

      7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

    16.材料采購管理制度 篇十六

      1 材料的采購

      根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的'質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

      2 供應(yīng)商的選擇

      對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進行合格材料供應(yīng)商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

      針對本工程的材料供應(yīng):進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

      3 材料管理措施

      a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進行驗證。

      b.加強材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴格按質(zhì)量標準采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。

      c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進場后應(yīng)安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。

      d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標準、無合格證明的產(chǎn)品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。

    17.材料采購管理制度 篇十七

      氣瓶和材料保管質(zhì)量管理制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成部分,旨在確保氣瓶的安全存儲和材料的有效管理,防止因不當操作或管理疏漏導致的事故。該制度能夠規(guī)范員工行為,降低安全風險,提高工作效率,同時保障企業(yè)的`物資資產(chǎn)不受損失。

      內(nèi)容概述:

      1、氣瓶管理:包括氣瓶的接收、登記、檢驗、標識、存儲、搬運和使用等環(huán)節(jié),強調(diào)定期檢查和維護。

      2、材料保管:涵蓋材料的分類、入庫、出庫、儲存條件、盤點、報廢等流程,要求清晰記錄和跟蹤。

      3、安全規(guī)定:設(shè)立安全操作規(guī)程,如禁止煙火、定期通風、防泄漏措施等,確保工作環(huán)境安全。

      4、培訓教育:對員工進行氣瓶安全知識和材料管理的培訓,提高其安全意識和操作技能。

      5、應(yīng)急預案:制定應(yīng)對氣瓶泄漏、火災(zāi)等緊急情況的預案,確保快速有效地處理突發(fā)狀況。

    18.材料采購管理制度 篇十八

      1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視,它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽。一方面,嚴格的檢驗可以預防因質(zhì)量問題導致的生產(chǎn)中斷和成本增加;另一方面,它有助于建立與供應(yīng)商的良好關(guān)系,通過持續(xù)的質(zhì)量反饋推動供應(yīng)商提升原料質(zhì)量。此外,遵守相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標準,也是確保企業(yè)合規(guī)運營的關(guān)鍵。

      2.原材料采購管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本,提高資金周轉(zhuǎn)率,保證生產(chǎn)連續(xù)性,增強市場競爭力。良好的供應(yīng)商關(guān)系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源,提升企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

      3.原材料進廠管理制度的重要性不言而喻。一方面,它直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和成本,影響企業(yè)的市場競爭力;另一方面,良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產(chǎn)線,降低生產(chǎn)風險,保障生產(chǎn)流程的穩(wěn)定;此外,通過規(guī)范化的管理,還能提高效率,減少浪費,為企業(yè)節(jié)約成本,提升經(jīng)濟效益。

      4.原材料管理制度的重要性不言而喻,它直接關(guān)系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本,減少浪費,保證生產(chǎn)連續(xù)性,提高客戶滿意度,同時也有助于維護企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規(guī)。

      5.原材料倉管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

      提高效率:規(guī)范化的流程可以提高倉庫運作效率,減少無效勞動。

      節(jié)約成本:有效控制庫存,減少資金占用,降低存儲成本。

      保證質(zhì)量:嚴格的`入庫檢查和存儲條件,保證原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。

      防止浪費:通過合理的領(lǐng)用和報廢管理,避免物料的無謂損失。

      支持生產(chǎn):準確的庫存信息有助于生產(chǎn)計劃的制定,確保生產(chǎn)連續(xù)性。

    19.材料采購管理制度 篇十九

      本材料作業(yè)管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部材料的采購、存儲、領(lǐng)用和廢棄等流程,確保材料資源的有效利用,降低生產(chǎn)成本,提升工作效率。

      內(nèi)容概述:

      1. 材料采購管理:規(guī)定了材料的選型、供應(yīng)商評估、采購計劃制定和執(zhí)行、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

      2. 庫存管理:涵蓋庫存盤點、存儲條件、安全庫存設(shè)定、庫存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控等內(nèi)容。

      3. 材料領(lǐng)用管理:明確了領(lǐng)用申請、審批、發(fā)放和記錄的流程。

      4. 廢棄材料處理:規(guī)定了廢料的'分類、回收和處置方式,以及環(huán)保責任。

      5. 材料質(zhì)量控制:強調(diào)了材料檢驗標準、不合格品處理和質(zhì)量追溯機制。

      6. 績效考核:設(shè)置了與材料管理相關(guān)的績效指標,以激勵員工遵守制度。

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