<meter id="ggyru"><menuitem id="ggyru"></menuitem></meter>

<nobr id="ggyru"></nobr>

<abbr id="ggyru"><listing id="ggyru"></listing></abbr>

    天堂的眼睛,赌圣周星驰国语高清,浴火之路在线观看,善良的女儿,七公主全集,贝尔法斯特天堂路电视剧,我们推理第三季在线观看,华丽的外出在
    首頁 > 范文大全 > 條據書信 > 辦法 > 全面風險管理制度

    全面風險管理制度

    發布時間:2019-12-05

    全面風險管理制度

      全面風險管理是一個全新的概念,目前主要應用于企業管理領域。其定義是參照了國有資產監督管理委員會20xx年6月發布的《中央企業全面風險管理指引》。下文是全面風險管理制度,歡迎閱讀!

    全面風險管理制度一

      第一章 總則

      第一條 為推動公司全面風險管理的實施,建立規范、有效的風險控制體系,提高風險防范能力,保證公司生產經營活動的安全、穩健運行,提高經營管理水平,特制定本制度。

      第二條 本制度旨在實現公司以下目標提供合理保證:

      (1)將風險控制在與公司總體目標相適應并可承受的范圍內;

      (2)實現公司內外部信息溝通的真實、可靠;

      (3)確保遵循國家法律法規;

      (4)提高公司經營的效益及效率;

      (5)取保公司建立針對各重大風險的應對策略和方案,使其不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失。

      第三條按照公司目標的不同對風險進行分類,將風險分為:戰略風險、市場風險、運營風險、財務風險和法律風險五大類。 第二章 全面風險管理組織體系

      第四條 為開展風險管理工作,公司設立三級風險責任體系:

      (1)風險決策機構:風險管理決策委員會,由公司班子成員組成,負責重大風險決策和制度發布。

      (2)風險專職機構:全面風險管理辦公室設在企管審計科,負責具體和日常風險管理工作的開展和組織工作,并向公司總經理報告工作。

      (3)風險執行機構:公司各職能部門,各部門應設置兼職風險員,開展日常風險工作,執行過程中發現問題及建議及時向全面風險管理辦公室反潰

      2

      第五條 公司成立全面風險領導小組:

      組長:趙慶民

      副組長:裴光旭薄其山 王欣 馬兵范

      張金波黃新生王洪濤

      成員:副總工程師、副總會計師、各單位及部門負責人為成員。

      第六條 風險管理組織體系職責

      風險管理決策委員會職責:

      (1)對年度風險管理提出總體目標和要求;

      (2)審議全面風險管理年度報告和季度報告;

      (3)審議風險管理策略和重大風險管理解決方案;

      (4)審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制,以及重大決策的風險評估報告;

      (5)審議風險管理組織機構的設置及其職責方案;

      (6)確定、審核風險管理考核方案;

      (7)審議簽發風險管理制度;

      (8)審議內部審計部門提交的風險管理監督評價審計綜合報告;

      (9)辦理有關風險管理其他事項。

      全面風險管理辦公室職責:

      (1)擬定和修訂公司風險管理制度;

      (2)組織年度風險管理工作報告;

      (3)研究提出全面風險管理工作報告;

      (4)做好風險信息匯總;

      3

      (5)負責組織協調風險管理日常工作;

      (6)負責指導、監督有關職能部門風險管理工作;

      (7)辦理全面風險管理其他工作。

      風險職能部門職責:

      (1)執行公司風險管理制度和基本流程;

      (2) 研究提出本業務部門重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準和機制;

      (3)負責本部門風險信息的收集和評估;

      (4)負責本部門內部控制制度改進和完善工作;

      (5)及時按規定提交上報風險管理信息、工作報告等;

      (6)做好本部門風險預警和監控;

      (7)辦理風險管理其他有關工作。

      第三章 風險信息的收集和評估

      第七條 戰略風險信息收集的內容:

      (1)國內外宏觀經濟政策以及經濟運行情況,本行業狀況、國家產業政策;

      (2)科技進步、科技創新有關內容;

      (3)市場對煤炭產品的需求和要求;

      (4)公司主要客戶、供應商及競爭對手的有關情況;

      (5)與周邊對手相比,公司實力差距;

      (6)公司戰略規劃、投資計劃、年度經營目標、經營戰略以及相關編制依據;

      第八條 財務風險信息收集內容:

      (1)負債、負債率、償債能力;

      4

      (2)現金流、應收賬款及其占銷售收入的比重、資金周轉率;

      (3)產品存貨及其占銷售成本的比重、應付賬款;

      (4)制造成本和管理費用、財務費用、銷售費用;

      (5)盈利能力;

      (6)成本核算、資金結算和現金管理業務中曾發生或易發生錯誤的業務流程或環節;

      (7)與公司現行的行業會計政策、會計估算、稅收政策等信息。

      第九條 市場風險信息收集內容:

      (1)公司煤炭價格及供需變化;

      (2)能源、原材料、關鍵設備、配件等物資供應的充足性、穩定性和價格變化;

      (3)主要客戶、主要供應商的信用情況;

      (4)稅收政策和利率變化情況;

      (5)潛在競爭者和替代品情況;

      第十條 運營風險信息收集內容:

      (1)產品結構

      (2)新市場開發、市場營銷策、市場營銷環境狀況等;

      (3)企業組織效能、管理現狀、企業文化、高中層管理人員和重要業務流程中專業人員的知識結構、專業經驗;

      (4)質量、安全、環保信息安全等管理中曾發生或易發生的流程和環節;

      (5)企業內外部人員道德風險知識企業遭受損失或業務控 5

      制系統失靈

      (6)給企業造成損失的自然災害以及其他情形;

      (7)企業風險管理的現狀和能力;

      第十一條 法律風險信息收集內容:

      (1)國內外與本企業相關的政治、法律環境;

      (2)影響公司的新法律和政策;

      (3)員工道德操守的遵從性;

      (4)本企業簽訂的重大協議和有關合同;

      (5)本企業發生重大法律糾紛案件的情況;

      第十二條 風險評估內容

      公司內部風險識別:

      (1)公司管理人員的職業操守、員工專業勝任能力等人力資源因素;

      (2)組織機構、經營方式、資產管理、業務流程等管理因素;

      (3)戰略目標制定、執行和戰略評估以及考核因素;

      (4)市場變動、價格變動、信用管理;

      (5)研究開發、技術投入、設備采用、信息技術運用等自主創新因素;

      (6)財務狀況、經營成果、現金流量等財務因素;

      (7)營運安全、員工健康、食堂食品、環境保護等安全環保因素;

      (8)法律法規執行、政府公共關系、政策變動執行因素;

      (9)外委工程及外部施工人員管理等因素;

      6

      (10)其他內部風險因素;

      外部風險識別:

      (1)經濟形勢、產業政策、市場競爭、資源供給等經濟因素;

      (2)法律法規、監管要求等頒布和注銷等法律因素;

      (3)政治形勢、文化傳統、社會信用、教育水平等社會因素;

      (4)科技進步、工藝改進等科學技術發展因素;

      (5)自然災害、環境狀況等自然地理環境因素;

      (6)其他外部風險因素。

      第十三條 風險評估的方法

      (1)全面風險管理辦公室和風險職能部門應當采用定性和定量相結合的方法,按照公司和本部門風險發生的可能性及其影響程度,對識別的風險進行分析,評估和排序,形成風險信息數據庫;

      (2)勞動人事科和各職能部門應準確分析和掌握關鍵崗位各級管理人員的風險偏好,采取適當的控制措施,避免因個人風險偏好給企業帶來重大損失;

      (4)風險評估主要從風險發生的可能性和影響程度兩個方面進行評估;

      第十四條 風險評估的流程

      (1)各風險職能部門開展風險信息收集、風險評估等工作,形成本部門風險信息數據庫;各單位和部門收集本部門的風險信息可根據各自實際情況和職能范圍,進行風險收集和評估,并要 7

      求提出采取的預防措施,整個風險信息的收集要具體化,實事求是,符合現場實際,不能出現空話、套話。

      (2)各風險職能部門將風險信息收集和風險評估結果報全面風險管理辦公室;

      (3)全面風險管理辦公室將風險信息和評估結果審核匯總形成公司風險信息數據庫;

      (4)各風險職能部門風險信息收集和評估每季度至少開展一次,并形成風險評估報告;

      第四章風險管理策略和解決方案

      第十五條 風險管理策略內容:

      (1)由風險管理決策委員會提出并制定公司總體策略,主要圍繞公司發展戰略,確定風險偏好,風險承受度,風險有效性標準,制定企業風險管理策略。并配備與風險管理相關的人力和財力資源;

      (2)各風險職能部門制定各自重大風險策略:根據公司總體目標,結合本部門實際和職能,險確定風險偏好,風險承受度,風險有效性標準,制定重大風險管理策略,報全面風險管理辦公室審核,經風險管理決策委員會批準后執行;

      (3)風險管理策略工具包括風險承擔、轉移、對沖、轉化、補償、規避、控制等策略形式。

      第十六條 風險解決方案內容:包括風險解決的具體目標、組織領導、涉及的管理和業務流程,手段和資源配備,以及事件事前、事中和事后所采取的具體應對措施。

      第十七 風險管理策略和解決方案制定流程

      8

      (1)公司總體策略由風險管理決策委員會制定;

      (2)重大風險管理策略和解決方案由各風險職能部門根據公司目標策略和各自職能制定,形成重大風險管理策略和解決方案草案;

      (3)各職能部門將重大風險管理策略和解決方案草案報公司全面風險管理辦公室審核匯總;

      (4)公司全面風險管理辦公室對風險管理策略和解決方案進行審核匯總,重點檢查風險應對策略的完整性和可行性,管理策略是否涵蓋事前、事中、事后三個環節,是否明確責任人,并上報風險管理決策委員會審核批準。

      第五章 風險預警和風險監控管理

      第十八條 公司風險預警體系為五級,分為綠色(安全)、藍色(關注)、黃色(提示)、橙色(預警)、紅色(危機響應)五個預警空間并分別設定域值指標;

      第十九條 風險預警指標可采取定量和定性的方式加以確定,應盡可能采用量化指標作為預警指標,

      第二十條 風險預警指標的確定流程

      (1)各風險職能部門年初確定預警指標及指標數值范圍,并報全面風險管理辦公室;

      (2)全面風險管理辦公室對年初風險預警指標進行審核匯總后,報風險管理決策委員會審議;

      (3)公司風險管理決策委員會對重大風險預警指標進行審定,并批復執行。

      第二十一條 風險預警分為一般風險和重大風險預警。對于

      一般風險預警各風險職能單位按照風險管理制度執行,將監控和預警情況及時報全面風險管理辦公室。

      第二十二條 對于重大風險預警,指標值超出藍色預警范圍,應將預警情況按照制度要求進行上報;指標值超出黃色預警范圍,應將情況直接上報全面風險管理辦公室;指標值超出橙色預警范圍,應將預警情況直接報總經理和風險管理決策委員會;指標值超出紅色預警范圍,直接上報總經理和風險管理決策委員會,并啟動重大風險危險處理預案。

      第六章 風險管理監督與改進

      第二十三條 風險管理的監督與改進包括持續的風險管理監督和風險管理活動評價。

      第二十四條 全面風險管理辦公室應定期和不定期開展風險管理監督檢查工作。重點檢查各風險職能部門風險信息庫是否完善加以改進;日常監控是否及時并加以改進;風險信息報告是否真實,風險管理策略和風險管理解決方案是否有效;檢查重大風險、重大事件、重大決策風險管理的有效性和完備性。

      第二十五條 全面風險管理辦公室和各風險職能部門應加強自查工作,不斷改進風險管理流程,完善風險信息庫和風險管理策略,加強風險指標的監控和預警,每季度至少進行自檢一次。

      第二十六條 公司全面風險管理辦公室應定期向風險管理決策委員會提交各項重大和重要風險管理的策略和解決方案的落實情況,并接受風險管理決策委員會的監督和考核。

      第七章 風險管理考核

      第二十七條 風險管理考核原則:

      (1)公正原則

      (2)可控性原則

      (3)適度激勵原則

      (4)年度考核與日常考評相結合原則

      第二十七條 風險考核內容

      (1)風險管理組織運行系統:包括組織建立、制度建設、人員配備、日常運行等;

      (2)風險信息收集和風險評估情況:包括風險信息收集完備性、信息真實、信息提煉和風類詳細性、風險評估流程完備性、評估分析工具方法的科學性,風險信息數據庫建立和完善等;

      (3)風險管理策略和風險解決方案制定和執行情況;

      (4)風險預警和監控情況,風險預警指標體系的全面和準確性;

      (5)風險管理自查和報告情況:風險自查工作、自查報告上報、風險管理改進和整改工作情況。

      (6)風險管理實施階段性評估報告制度。每季度首月中旬,,由全面風險管理辦公室主任組織各成員,召開全面風險信息與評估報告會。根據各單位提報的風險信息及評估報告,由全面風險管理辦公室形成書面評估報告,報全面風險管理領導小組。

      第二十八條 風險管理考核方法采取日常考評和年度考評相結合的方法。考核過程要同全員業績考核體系相結合,公司風險管理決策委員會對全面風險管理辦公室進行考核,全面風險管理辦公室對每月對各風險職能部門進行考核,主要從風險信息的報送、信息質量、評估報告、預防措施等幾個方面考核,并將考核

      結果向公司風險管理決策委員會匯報。

      第二十九條 年度風險考核采取現場調查、人員詢問、資料抽查等方法按照評分標準進行打分,考核評分采用百分制。

      第三十條全面風險管理應結合公司全面預算管理開展工作。切實防范日常運營過程中發生的各類生產經營風險,確保公司各項生產經營管理工作安全運行。

      第三十一條,公司對全面風險管理工作實行專項獎懲,對考核結果前三名的分別實施3000元、20xx元、1000元獎勵,后三名者分別給予同等處罰。為了推動全面風險管理工作順利開展,季度對順利完成全面風險管理工作的相關管理人員給予一定獎勵。

      第八章 風險管理報告

      第三十二條 建立健全風險管理報告制度,各風險管理部門定期向全面風險管理辦公室報送本部門風險管理報告;全面風險管理辦公室定期向公司風險管理決策委員會上報公司風險管理報告。

      第三十三條 風險管理報告內容:

      (1)風險信息收集和風險信息數據庫建立完善情況;

      (2)風險評估基本情況以及重大風險確定情況;

      (3)風險偏好和風險承受度的確定;

      (4)風險管理策略以及風險解決方案制定情況;

      (5)風險預警和監控情況;

      (6)風險管理方案執行情況;

      (7)內控制度建立和完善情況;

      (8)風險管理方案調整以及方案整改情況;

      (9)其他風險管理信息。

      第三十四條 年度報告各風險職能部門應對上年度本部門風險管理情況進行認真總結,回顧上年度風險管理工作取得的主要成績存在的問題,下年度工作安排,風險管理意見和建議等內容,并對報告信息的真實性、完整性負責。

      第三十五條 全面風險管理辦公室,每年年底,對各風險職能部門年度管理報告進行審核和匯總,形成公司年度風險管理報告,報公司風險管理決策委員會審議,并對報告信息的真實性、完整性負責。

      第三十六條 本管理制度自印發之日起執行,同時亭南煤業公司發〔20xx9〕113號文同時廢止。

      二〇一二年四月十一日

    全面風險管理制度二

      第一章總則

      第一條為加強中國泛海控股集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)及所屬各公司全面風險管理,保障穩健經營,根據財政部等五部委發布的《企業內部控制基本規范》及其18個企業內部控制應用指引,結合集團實際情況,制訂本制度。

      第二條本制度適用于集團公司各部門、所屬各公司及受托管理公司(以下總稱為“集團”)的風險管理工作。集團公司所屬上市公司、公眾公司風險管理工作按照國家法律法規和監管部門的規定要求,結合實際分別制定。三級及以下公司全面風險管理建設工作,由所屬各公司負責。

      第三條本制度所稱風險,是指在集團未來經營管理中,各種不確定性對集團實現其戰略及經營目標的影響。集團風險分為集團層面的常見風險與業務流程控制風險兩個方面。

      第四條本制度所稱“全面風險管理”,是集團公司董事會、管理層及各部門、所屬各公司和全體員工共同參與的,圍繞集團總體戰略目標和經營目標,通過在管理的各個環節和經營過程中,執行風險管理的基本流程,對集團運營中要面臨的內部的、外部的可能危及集團利益的不確定性,執行相應的控制措施,以獲得集團利益的最大化。

      第五條集團全面風險管理的目標,是通過識別、評估影響集團戰略和經營目標實現的內外部風險,建立和落實有效的管理措施,確保將風險控制在與總體目標相適應并在可承受的范圍內。

      第六條集團全面風險管理遵循全面、重要、制衡、適應、成本效益的原則,確保風險管理的有效性。

      (一)全面性原則:風險管理應當做到事前、事中、事后控制相統一;覆蓋集團的所有業務、部門和人員,滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節,確保不存在風險管理的空白或漏洞。

      (二)重要性原則:風險管理應當在全面風險管理的基礎上,關注重要業務事項和高風險領域。

      (三)制衡性原則:風險管理應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督,同時兼顧運營效率。

      (四)適應性原則:風險管理應當與集團經營規模、業務范圍、競爭狀況以及風險水平等相適應,并隨著情況的變化及時加以調整。

      (五)成本效益原則:風險管理應考慮實施成本與預期效益的匹配,以適當的成本實現有效控制。

      第七條集團全面風險管理涵蓋公司治理與經營管理活動中所有環節,包括但不限于:

      (一)公司治理環節:主要包括“三會”運作,“三會”和管理層的職權等。

      (二)重大資產購買和出售環節:主要包括重大資產自建、購置、處置、維護、保管與記錄等。

      (三)對外投資環節:包括投資有價證券、股權、金融衍生品及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執行、保管與記錄等。

      (四)對外擔保與融資環節:包括借款、擔保、承兌、租賃、發行新股、發行債券等的授權、執行與記錄等。

      (五)日常經營環節:主要包括:生產、采購與付款、銷售與收款、財務會計管理、全面質量管理、產品研發、人事管理等。

      第二章組織體系與職責分工

      第八條集團應按照國家有關法律法規和公司章程,建立科學、完善的公司治理結構和組織架構,明確董事會、監事會、管理層和執行層(公司內部各層級)的職責權限、議事規則、工作程序和相關要求的制度安排,確保決策、執行和監督相互分離,形成制衡,避免職權交叉、缺失或職權過于集中,明確責任,減少內耗,形成各司其職、各負其責、相互制約、相互協調的工作機制。

      第九條集團公司董事會是全面風險管理工作的決策領導機構,對集團全面風險管理的有效性負最終領導責任。其主要職責如下:

      (一)建立完善的公司組織架構并確保其有效運行。

      (二)制定集團發展戰略,建立全面預算管理制度,明確集團風險管理目標,有效規范集團經營行為。

      (三)審批集團全面風險管理制度。

      (四)審定集團公司全面風險管理組織機構設置及其職責方案。

      (五)審批集團全面風險管理年度報告。

      (六)監督、評價集團全面風險管理體系建設和運轉的有效性。

      第十條集團公司管理層負責日常風險管理工作。其主要職責如下:

      (一)根據集團發展戰略、年度預算以及風險管理目標,確保集團經營目標的實現和年度預算的有效執行。

      (二)擬定集團全面風險管理制度和相關的風險管理工作流程,報董事會審批。

      (三)擬定集團公司全面風險管理組織機構設置及其職責方案,報董事會審批。

      (四)建立健全風險管理監督評價和考核機制,對風險管理實施有效的日常監督檢查與評價,并進行嚴格考核。

      (五)向集團公司董事會提交全面風險管理年度報告。

      (六)組織集團全面風險管理信息體系和集團風險管理文化建設。

      (七)落實集團公司董事會決定的有關全面風險管理的其它事項。

      第十一條集團公司設立風險控制總監,負責集團日常風險管理工作的組織、協調和管理。集團公司成立風險控制管理總部作為全面風險管理工作的職能部門,并向集團公司風險控制總監匯報工作。

      風險控制總監的職責如下:

      (一)擬定集團風險管理制度,參與集團重大經營決策以及經營目標、預算目標的設定。

      (二)擬訂風險管理工作具體管理辦法和工作流程。

      (三)指導集團風險管理與其他經營計劃和管理活動的整合。

      (四)提出集團公司全面風險管理組織職能體系建設建議方案。

      (五)監督檢查集團公司各部門和所屬各公司貫徹執行全面風險管理流程情況。

      (六)推動集團整體風險管理能力的提升,包括風險管理知識的培訓、風險管理意識的增強以及風險管理技能的提高。

      (七)組織起草集團全面風險管理年度報告。

      (八)負責組織協調集團全面風險管理日常工作。

      第十二條全面風險管理是集團各層面、各崗位、每位員工的重要工作職責之一,集團各部門、所屬各公司以及每位員工,應充分認識自身的風險管理責任,履行風險管理工作職責,自覺防范和控制風險,將風險管理意識貫穿于集團經營管理的各方面和業務流程的各環節。

      第十三條集團公司各部門負責人為本部門風險管理責任人,并指定一名員工為風險管理聯系人,負責組織本部門風險識別、風險評估、風險報告及風險控制等工作。

      第十四條所屬各公司董事會是本公司風險管理的決策領導機構,所屬公司董事長或授權風險控制總監為本公司風險管理的第一責任人,執行風險管理制度,履行風險管理職能。

      所屬各公司應結合本公司的實際情況,逐步建立全面風險管理組織體系。

      所屬各公司風險控制總監由集團公司委派或任命,負責所屬公司日常風險管理工作的組織、協調和管理。未獨立設置風險控制總監的所屬公司應指定分管風險管理的領導,并報集團公司批準。

      所屬各公司應設立風險管理部門或指定資產財務部門作為本公司風險管理的職能部門。

      第十五條集團公司各部門和所屬各公司在風險管理過程中主要履行以下職責:

      (一)執行集團全面風險管理制度和全面風險管理流程。

      (二)研究提出本單位的重大決策風險評估報告,并配合風險管理主管部門開展與本單位有關的風險評估工作。

      (三)研究提出由本單位負主導管理責任的重大風險的管控措施。

      (四)對本單位的相關風險進行管理監控和分析,向風險管理主管部門提交風險日常監控信息和風險預警信息。

      (五)做好本單位有關建立風險管理信息體系的工作。

      (六)做好本單位培育風險管理文化的有關工作。

      (七)辦理風險管理其他有關工作。

      第三章風險管理流程

      6

      第十六條集團風險管理的基本流程包括:風險評估、風險控制、風險監督、改進與報告。

      (一)風險評估包括:收集信息、梳理流程、對風險進行識別、分析和評價。

      (二)風險控制包括:修訂完善集團各項規章制度、明確風險管理目標、制定風險控制措施、建立健全內部控制體系。

      (三)風險管理的監督與改進包括:定期對風險管理流程及其有效性進行自我評估;定期集團的風險管理工作進行檢查;聘請外部中介機構對集團的風險管理進行檢查;逐步建立符合集團實際情況的風險管理指標體系;建立風險提示機制;督促風險管理問題的及時改進。

      (四)評估報告:風險管理部門每年向管理層和董事會提交風險評估報告;發生重大風險事項應隨時報告。

      第四章風險評估

      第十七條風險評估是集團風險管理過程中的一個關鍵環節,它包括收集信息、梳理流程、識別風險,評價風險等幾個方面,并通過對風險影響程度的分析,給出集團風險控制的優先次序等。

      第十八條收集信息。集團公司各部門、所屬各公司應廣泛、持續不斷地收集與集團經營管理相關的內外部初始信息,包括歷史數據和未來預測,建立有效的風險收集與管理系統,對初始信息進行篩癬提煉、對比、分類、組合等必要的管理,以便進行風險評估。這些初

      始信息主要包括與戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險相關的內外宏觀經濟形勢、經濟運行情況、產業與金融政策、市場供需、行業及競爭對手情況、集團戰略與內部運行、財務狀況以及法律法規等。

      第十九條梳理流程。就是對涉及集團經營管理全過程的各項管理及其重要業務流程進行梳理和分類,確定現有流程體系現狀,為集團識別風險,優化流程創造條件。

      第二十條風險識別。集團應當查找各業務單元、各項重要管理活動及其重要業務流程中有無風險,有哪些風險。識別經營過程中面臨的各類風險。

      (一)集團公司各部門、所屬各公司為風險識別的主要實施單位。

      (二)風險識別方法主要包括:風險清單識別法、財務報表分析法、流程識別法、現場調查法等。

      (三)風險識別的步驟包括:閱讀風險清單、辨識公司常見風險、訪談、繪制流程圖、撰寫流程說明、識別流程風險點、提出控制措施、填寫風險控制矩陣、整理風險識別文檔等。

      第二十一條風險分析。風險管理部門應當對識別出的風險采用定性與定量相結合的方法進行分析和評估,統一制定各風險的度量單位和風險度量模型,確保評估的假設前提、參數、數據來源和評估程序的合理性和準確性。

      第二十二條對各種風險之間的相關性進行分析,以便發現各風險之間的自然對沖、風險事件發生的正負相關性等組合效應,對風險

      8

      進行統一集中管理。

      第二十三條風險評價。在風險分析和整合的基礎上,評價風險可能產生損失的大小以及對集團實現經營目標的影響程度。

      第五章風險控制

      第二十四條風險控制包括修訂完善集團各項規章制度、明確風險管理目標、制定風險控制措施、建立健全內部控制體系。

      第二十五條修訂完善集團各項規章制度。集團成立制度建設小組,根據調整確定后的公司治理結構、內部機構、三定方案(定崗、定編、定職責)以及各項管理及重要業務流程優化方案,按照財政部等五部委發布的《企業內部控制基本規范》及其18個企業內部控制應用指引,結合集團實際情況,對集團現行各項規章制度進行全面清理、審閱、修訂與完善,建立健全全面風險管理制度體系。

      第二十六條明確風險管理目標、制定風險控制措施。集團根據風險管理總體目標,針對各類風險或每一項重大風險制定風險控制措施。控制措施主要包括:

      (一)解決該項風險所要達到的具體目標。

      (二)所涉及的管理及業務流程。

      (三)所需要的條件和資源。

      (四)所采取的具體措施。

      第二十七條風險控制措施的組織實施。根據風險涉及的職能部

      門和業務單位進行分工,認真組織實施風險控制措施,確保風險得到有效控制。

      第二十八條建立健全集團內部控制體系。

      (一)根據經營戰略與風險管理目標一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則,集團制定風險解決的內控方案,針對重大風險所涉及的各項管理及業務流程,制定涵蓋各個環節的全流程控制措施;對其他風險所涉及的業務流程,要把關鍵環節作為控制點,采取相應的控制措施。

      (二)集團制定合理、有效的內控措施,包括不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。

      (三)不相容職務分離控制要求全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務,實施相應的分離措施,形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

      (四)授權審批控制要求根據常規授權和特別授權的規定,明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任。

      常規授權是指集團在日常經營管理活動中按照既定的職責和程序進行的授權;特別授權是指集團在特殊情況、特定條件下進行的授權。

      集團各級管理人員應當在授權范圍內行使職權和承擔責任。集團對于重大的業務和事項,實行集體決策審批或者聯簽制度,任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。

      (五)會計系統控制要求嚴格執行國家統一的會計準則制度,加強會計基礎工作,明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告的處理程序,保證會計資料真實完整。

      集團依法設置會計機構,配備會計從業人員。從事會計工作的人員,必須取得會計從業資格證書。財務負責人應當具備會計師以上專業技術職務資格。

      (六)財產保護控制要求建立財產日常管理制度和定期清查制度,采取財產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施,確保財產安全。公司嚴格限制未經授權的人員接觸和處置財產。

      (七)預算控制要求實施全面預算管理制度,明確各責任單位在預算管理中的職責權限,規范預算的編制、審定、下達和執行程序,嚴格預算考核,強化預算約束。

      (八)運營分析控制要求建立運營情況分析制度,管理層應當綜合運用生產、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息,通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法,定期開展運營情況分析,發現存在的問題,及時查明原因并加以改進。

      (九)績效考評控制要求建立和實施績效考評制度,科學設置考核指標體系,對集團內部各責任單位和全體員工的業績進行定期考核和客觀評價,將考評結果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優、降級、調崗、辭退等的依據。

      (十)集團根據內部控制目標,結合風險應對策略,綜合運用控制措施,對各種業務和事項實施有效控制。

      第六風險的監督、改進與報告

      第二十九條風險管理的監督包括集團公司監事會對董事會風險管理工作的監督;集團公司董事會對管理層風險管理工作的監督;集團公司管理層以及風險控制管理總部對其他部門以及所屬各公司風險管理工作的監督。

      第三十條集團公司董事會負責定期或不定期地對管理層及風險控制管理總部的風險管理工作進行檢查,對是否按照有關規定開展風險管理工作及其工作效果進行評價;也可根據工作需要,聘請獨立第三方對公司風險管理工作進行獨立檢查評價。

      第三十一條集團公司風險控制管理總部要定期或不定期對各部門和所屬各公司風險管理工作實施情況和有效性進行檢查和檢驗,對風險管理解決方案進行評價,提出調整改進建議,出具評價和建議報告。

      集團公司風險控制管理總部要以公司重大風險、重大事件和重要決策、重要管理及業務流程為重點,對集團風險管理基本流程實施情況進行監督。

      第三十二條集團公司各部門和所屬各公司要定期對其風險管理工作進行自查,及時發現缺陷并改進,其自查報告應及時報送給集團公司風險管理總部。

      第三十三條集團公司風險控制管理總部要逐步建立符合公司實際情況的風險管理指標體系,并將其作為搜集各部門和所屬各公司風

      險管理信息的基礎,用以量化評價考核集團各方面風險管理情況,對風險評估所確定的由其管理的重大風險和其他需關注的風險進行持續的日常監控。

      第三十四條建立風險提示機制。對在經營過程中,通過監測、檢驗、檢查發現的風險,風險管理部門以《風險提示函》的形式,及時向有關部門或所屬公司發出風險提示,并促進其改進。

      第三十五條建立風險評估報告制度。集團風險評估報告分為定期報告和不定期報告。定期風險報告是對某一個階段公司經營發展中存在的風險和糾正的情況進行的綜合報告;不定期專項風險報告是對監控中或風險檢查中發現的重大風險或風險隱患問題進行的專項報告。風險報告要按照規定的報告程序報送集團公司領導、相關職能部門。

      報告主要包括以下內容:集團總體經營與運行情況;風險管理組織體系和基本流程的建立與維護;公司內控制度及其執行情況;各類風險的評估方法及結果;重大風險事件情況及未來風險的預測;公司日常經營與風險管理的改進建議。

      第三十六條集團公司各部門和所屬各公司風險管理主管部門在對重大風險的日常監控中,要建立重要事件快速報告制度和報送責任人制度,就業務經營、財務管理、資金運用、工程管理等方面出現的重大問題以及與集團有關的敏感問題、群體性事件、重大突發事件、重大違法違紀事件等情況,在所監控的風險達到預警條件時,相關部門或單位應當立即報告集團公司。所屬各公司的風險管理主管部門在

      發出風險預警報告時,應立即啟動風險應急預案,采取風險應對措施,并及時向集團風險控制管理總部報告。

      第三十七條對于重大突發風險和跨所屬公司并可能對集團造成重大影響的風險,所屬各公司的風險管理部門應在發出風險預警報告后立即采取相關措施,盡量控制風險,并隨時向風險控制管理總部報告當地重大風險變化情況、原因、趨勢及下一步對策建議。風險控制管理總部應立即組織分析情況、統籌制訂、實施風險應對方案,盡量降低突發風險對集團的影響,并報董事會。

      第三十八條集團風險管理要納入績效考核管理,作為績效考核的一個指標或組成部分。

      對因工作失職、瀆職而遲報、漏報重要事件,甚至有意見隱瞞不報造成嚴重后果的,按管理程序將追究有關責任人的責任。

      第七章全面風險管理信息體系建設

      第三十九條全面風險管理工作應充分利用信息技術手段,建立涵蓋風險管理流程和內部控制系統的風險管理信息體系,包括風險管理信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等各項功能。

      第四十條風險控制管理總部負責提出風險管理信息體系的功能需求,并與集團信息化管理部門配合,根據集團信息化建設總體規劃提出風險管理信息體系的建設規劃方案,同時配合集團信息技術專

      業機構等相關力量,進行集團風險管理信息體系的具體開發、建設和應用工作。

      第四十一條集團各部門和所屬各公司應確保輸入數據的準確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統的數據,未經特殊的批準程序不得更改。

      第四十二條集團公司信息管理部門應確保風險管理信息體系運行的穩定性、安全性和權限管理有效性,并根據實際需要不斷進行系統改進、完善或更新。

      第八章風險管理文化建設

      第四十三條集團大力培育和塑造良好的風險管理文化,樹立正確的風險管理理念,增強員工風險管理意識,促進集團全面風險管理目標的實現。

      第四十四條集團將風險管理文化融于企業文化建設全過程,在各層面營造風險管理文化的氛圍,在企業文化管理的相關政策和制度文件中明確規定風險管理文化的建設要求和內容。

      第四十五條集團公司和所屬各公司的負責人應在培育風險管理文化中起表率作用,重要業務流程和風險控制點的管理人員和崗位操作人員應成為培育風險管理文化的骨干力量。

      第四十六條集團定期對高級管理人員以及全體員工進行風險管理理念、知識、流程以及控制方式等內容的培訓,以增強風險管理

      意識和能力。

      第四十七條各級管理人員和崗位操作人員應牢固樹立風險無處不在、風險無時不在、合理利用機會風險的意識,發揚光大“人人都是一道屏障”的風險控制文化,樹立崗位上的風險管理責任重于泰山的理念。

      第四十八條集團公司和所屬各公司將通過多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠信準則和風險意識,進行風險管理案例教育,針對不同對象,開展風險管理制度和流程的操作人員崗前風險管理培訓。

      第九章附則

      第四十九條本制度由集團公司風險控制管理總部負責解釋。第五十條本制度自印發之日起執行。

    全面風險管理制度三

      第一章 總則

      第一條 為規范公司的風險管理,建立規范、有效的風險控制體系,提高風險防范能力,保證公司安全、穩健運行,提高經營管理水平,按照《公司法》、《會計法》及中國人民銀行相關規定并結合公司經營和管理實際,制定本制度。

      第二條 本制度所稱公司風險,指未來的不確定性對公司實現其經營目標的影響。公司風險一般可分為戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險等;也可以能否為公司帶來盈利等機會為標志,將風險分為純粹風險(只有帶來損失一種可能性)和機會風險(帶來損失和盈利的可能性并存)。

      第三條 本制度所稱風險管理,指公司圍繞總體經營目標,通過在公司管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全公司風險管理體系,包括風險管理策略、風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統,從而為實現風險管理的總體目標提供合理保證的過程和方法。

      第四條 本制度所稱風險管理基本流程包括以下主要工作:

      (一)收集風險管理初始信息;

      (二)進行風險評估;

      (三)制定風險管理策略;

      (四)提出和實施風險管理解決方案;

      (五)風險管理的監督與改進。

      第五條 本制度所稱內部控制系統,指圍繞風險管理策略目標,針對公司各項業務管理及其重要業務流程,通過執行風險管理基本流程,制定并執行的規章制度、程序和措施。

      第六條 公司開展風險管理工作,注重防范和控制風險可能給公司造成損失和危害,把機會風險視為公司的特殊資源,通過對其管理,為公司創造價值,促進經營目標的實現。

      第七條 公司本著從實際出發,務求實效的原則,以對重大風險、重大事件(指重大風險發生后的事實)的管理和重要流程的內部控制為重點,積極開展風險管理工作。

      第二章 風險管理的目標、原則與框架

      第八條本制度旨在公司為實現以下目標提供合理保證:

      1.將風險控制在與總體目標相適應并可承受的范圍內。

      2. 確保法律法規的遵循。

      3. 提高公司經營的效益及效率。

      4. 確保公司建立針對各項重大風險發生后的危機處理計劃,使其不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失。

      第九條公司風險管理應當遵循健全、合理、制衡、獨立的原則,確保風險管理的有效性。

      (一) 健全性:風險管理應當做到事前、事中、事后控制相統一;覆蓋公司的所有業務、部門和人員,滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節,確保不存在風險管理的空白或漏洞。

      (二) 合理性:風險管理應當符合國家有關法律法規和中國證監會的有關規定,與公司經營規模、業務范圍、風險狀況及公司所處的環境相適應,以合理的成本實現風險管理目標。

      (三) 制衡性:公司部門和崗位的設置應當權責分明、相互牽制,一線業務運作與二線管理支持適當分離。

      (四) 獨立性:承擔風險管理監督檢查職能的部門應當獨立于公司其他部門。

      第十條公司的風險管理通常應涵蓋經營活動中所有業務環節,包括公司戰略、規劃、產品研發、市場運營、業務運營、財務、內部審計、法律事務、人力資源、采購、加工制造、銷售、物流、質量等各項業務管理及其重要業務流程。

      第十一條公司內控制度及風險管理除涵蓋對經營活動各環節的控制及風險管理外,還包括貫穿于經營活動各環節之中的各項管理制度,包括但不限于:印章使用管理、票據領用管理、預算管理、資產管理、質量管理、職務授權及代理制度、定期溝通制度及信息披露管理制度的管理制度等。

      第三章 風險管理組織體系

      第十二條 公司風險管理的組織體系由公司總裁辦公會、審計部、風險管理部、法律顧問、各部門內設的有風險職能的部門或崗位構成。

      第十三條總裁辦公會負責提出公司經營管理過程中防范風險的指導意見,審定公司風險控制制度;對公司風險狀況和風險管理能力及水平進行評價,提出完善公司風險管理和內部控制的建議。

      第十四條 審計部獨立于公司各部門,負責協助公司識別和評價重大風險問題,幫助公司改進風險管理與控制系統;通過評價控制的效率與效果、促進其持續改善等工作,幫助公司維持有效的控制系統;評價公司治理過程并提出改進公司治理的恰當建議,履行檢查與評價、咨詢與服務的職能。

      第十五條風險管理部,全面負責公司的風險管理,建立健全公司風險防范、監控體系,負責公司風險管理制度建設,并監督執行情況;負責公司各業務風險的日常管理,對公司經營管理活動中的各類風險實施有效的事前評估和過程監控,有效化解和降低公司運營風險。

      第十六條 法律顧問承擔公司的政策法律事務,為領導決策和公司業務開展提供法律參考意見;審核相關法律文書及合同,防范法律風險;負責牽頭處理公司訴訟事務和經濟糾紛事務,代表公司對外處理相關法律事務,維護公司的合法權益。

      第十七條 公司各部門負責人為風險控制的第一責任人,履行風險控制職能,執行具體的風險管理制度,建立部門內權責明確、相互制衡的崗位職責和部門內全面、合理的風控制度,并針對業務主要風險環節制定業務操作流程。

      第四章 風險評估

      第十八條 公司應建立風險管理綜合信息的收集與積累機制。風險管理綜合信息包括與風險及風險管理相關的宏觀經濟、政策法規、市場狀況、技術革新、公司資源、財務狀況、人力配置、管理措施、工具應用、信息報告等方面的信息。公司及各部門應廣泛地、持續不斷地收集與公司風險及管理相關的信息,并送交風險管理部對相關信息進行整理和修訂,以建設和更新公司的風險管理綜合信息庫。

      第十九條 公司對公司各項業務管理及其重要業務流程進行風險評估。風險評估包括風險辨識、風險分析、風險評價三個步驟。

      第二十條 風險評估由公司組織各部門實施。

      第二十一條 風險辨識是指查找公司各業務單元、各項重要經營活動及其重要業務流程中有無風險,有哪些風險。風險分析是對辨識出的風險及其特征進行明確的定義描述,分析和描述風險發生可能性的高低、風險發生的條件。風險評價是評估風險對公司實現目標的影響程度、風險的價值等。

      第二十二條 進行風險辨識、分析、評價時,采用定性與定量方法相結合的方式進行。定性方法可采用問卷調查、集體討論、專家咨詢、情景分析、政策分

      析、行業標桿比較、管理層訪談等。定量方法可采用統計推論(如集中趨勢法)、計算機模擬(如蒙特卡羅分析法)、事件樹分析、壓力測試等。

      第二十三條 進行風險定量評估時,統一制定各風險的度量單位和風險度量模型,并通過測試等方法,確保評估系統的假設前提、參數、數據來源和定量評估程序的合理性和準確性。要根據環境的變化,定期對假設前提和參數進行復核和修改,并將定量評估系統的估算結果與實際效果對比,據此對有關參數進行調整和改進。

      第二十四條 風險分析包括風險之間的關系分析,以便發現各風險之間的自然對沖、風險事件發生的正負相關性等組合效應,從風險策略上對風險進行統一集中管理。

      第二十五條 在評估多項風險時,根據對風險發生可能性的高低和對目標的影響程度的評估,繪制風險坐標圖,對各項風險進行比較,初步確定對各項風險的管理優先順序和策略。

      第二十六條 公司對風險管理信息實行動態管理,定期或不定期實施風險辨識、分析、評價,以便對新的風險和原有風險的變化重新評估。

      第五章 風險管理策略

      第二十七條 本制度所稱風險管理策略,指公司根據自身條件和外部環境,圍繞公司發展戰略,確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準,選擇風險承擔、風險規避、風險轉移、風險轉換、風險對沖、風險補償、風險控制等適合的風險管理工具的總體策略,并確定風險管理所需人力和財力資源的配置原則。

      第二十八條 一般情況下,對戰略、財務、運營和法律風險,可采取風險承擔、風險規避、風險轉換、風險控制等方法。對能夠通過金融手段進行理財的風險,可以采用風險轉移、風險對沖、風險補償等方法。

      第二十九條 根據不同業務特點統一確定風險偏好和風險承受度,即公司愿意承擔哪些風險,明確風險的最低限度和不能超過的最高限度,并據此確定風險的預警線及相應采取的對策。確定風險偏好和風險承受度,要正確認識和把握風險與收益的平衡,防止和糾正忽視風險,片面追求收益而不講條件、范圍,認為風險越大、收益越高的觀念和做法;同時,也要防止單純為規避風險而放棄發展機遇。

      第三十條 公司根據風險與收益相平衡的原則以及各風險在風險坐標圖上的位置,進一步確定風險管理的優選順序,明確風險管理成本的資金預算和控制風險的組織體系、人力資源、應對措施等總體安排。

      第三十一條 定期總結和分析已制定的風險管理策略的有效性和合理性,結合實際不斷修訂和完善。其中,重點檢查依據風險偏好、風險承受度和風險控制預警線實施的結果是否有效,并提出定性或定量的有效性標準。

      第六章 風險的監控報告與預警

      第三十二條 公司建立風險報告和預警制度。通過有效的溝通和反饋,使公司領導和有關部門及時了解公司業務和資產的風險狀況,相應調整風險管理政策和管理措施。

      第三十三條 風險管理部對各部門的經營計劃、方案的實施進行實時監控,及時對各類信息進行記錄、匯總、分析和處理,并保留風險管理記錄。各部門或崗位向風險管理部報送本部門業務風險情況。各部門所有涉及風險管理的相關資料必須向風險管理部報備,或向風險管理部開放信息系統。風險管理部有權檢查原始資料。

      第三十四條 公司的風險報告分為定期風險報告和不定期的專項風險報告。定期風險報告是對一個階段公司經營發展中存在的風險和糾正的情況進行的匯總報告;不定期專項風險報告是對監控中或風險專項檢查中發現的重大風險或風險隱患問題進行的專項報告。風險報告要按照規定的報告程序報送公司領導、相關部門和履行垂直管理職責的管理部門。

      第三十五條 在風險監控中發現問題時,風險管理部可以進行風險專項檢查,必要時可進行重點審計或組織專項審計。對其它不屬于審計監察部職責范圍內的事項,風險管理部可以向公司有關部門提出風險管理建議。

      第三十六條公司相關部門應建立風險預警系統,以發現并應對可能出現的風險:

      (一) 建立財務預警系統:公司的財務中心,通過設置并觀察一些敏感性財務指標的變化,對可能或將要面臨的財務危機實現進行預測預報。

      (二) 建立經營管理預警系統:公司的經營管理人員,根據各個業務環節特有的性質來設計不同的風險控制機制,徹底掌握風險的來源和可能的影響。

      (三) 建立風險信息管理系統。各部門有責任及時、無保留地向公司風險管理部報告有關風險的真實信息。

      1、風險管理信息系統應涵蓋風險管理基本流程和內部控制系統各環節包括信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等。

      2、公司須采取措施確保向風險管理信息系統輸入的業務數據和風險量化值的一致性、準確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統的數據,未經批準,不得更改。

      3、風險管理信息系統能夠進行對各種風險的計量和定量分析、定量測試;能夠實時反映風險矩陣和排序頻譜、重大風險和重要業務流程的監控狀態;能夠對超過風險預警上限的重大風險實施信息報警;能夠滿足風險管理內部信息報告制度和公司對外信息披露管理制度的要求。

      4、風險管理信息系統須實現信息在各部門之間的集成與共享,既能滿足單項業務風險管理的要求,也能滿足公司整體和各部門的風險管理綜合要求。

      5、公司確保風險管理信息系統的穩定運行和安全,并根據實際需要不斷進行改進、完善或更新。

      第七章 風險管理解決方案

      第三十七條 公司根據風險管理策略,針對各類風險或每一項重大風險制定風險管理解決方案。方案一般需要包括風險解決的具體目標,所需的組織領導,所涉及的管理及業務流程,所需的條件、手段等資源,風險事件發生前、中、后所采取的具體應對措施以及風險管理工具(如:關鍵風險指標管理、損失事件管理等)。

      第三十八條 制定風險解決的內控方案,滿足合規的要求,堅持經營戰略與風險策略一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則,針對重大風險所涉及的各管理及業務流程,制定涵蓋各個環節的全流程控制措施;對其他風險所涉及的業務流程,要把關鍵環節作為控制點,采取相應的控制措施。

      第三十九條 公司制定內控措施,一般至少包括以下內容:

      (一) 建立內控崗位授權制度。對內控所涉及的各崗位明確規定授權的對象、條件、范圍和額度等,任何組織和個人不得超越授權做出風險性決定;

      (二) 建立內控報告制度。明確規定報告人與接受報告人,報告的時間、內容、頻率、傳遞路線、負責處理報告的部門和人員等;

      (三) 建立內控批準制度。對內控所涉及的重要事項,明確規定批準的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權批準的部門和人員及其相應責任;

      (四) 建立內控責任制度。按照權利、義務和責任相統一的原則,明確規定各部門、崗位、人員應負的責任和獎懲制度;

      (五) 建立內控審計檢查制度。結合內控的有關要求、方法、標準與流程,明確規定審計檢查的對象、內容、方式和負責審計檢查的部門等;

      (六) 建立內控考核評價制度。把各部門風險管理執行情況與績效薪酬掛鉤;

      (七) 建立重大風險預警制度。對重大風險進行持續不斷的監測,及時發布預警信息,制定應急預案,并根據情況變化調整控制措施;

      (八) 建立健全公司法律顧問制度,大力加強公司法律風險防范機制建設,形成由公司決策層主導、公司法律顧問提供業務保障、全體員工共同參與的法律風險責任體系,完善公司重法律糾紛案件的備案管理制度;

      (九) 建立重要崗位權力制衡制度,明確規定不相容職責的分離。主要包括:授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查等職責。對內控所涉及的重要崗位可設置一崗雙人、雙職、雙責,相互制約;明確該崗位的上級部門或人員對其采取的監督措施和應負的監督責任;將該崗位作為內部審計的重點等。

      第四十條公司建立靈敏高效的危機處理和應急管理機制,以降低風險損失。對新出現的、缺乏風險應急預案的重大風險,風險管理部應立即與公司相關部門協調,組織人員研究制定風險應對方案,并報公司總裁辦公會審批后實施。

      第四十一條 當風險已經發生,風險單位負責人必須立即向公司風險管理部報告。風險管理部應及時對風險進行初步的評判,確定是屬于一般性內部風險,還是對企業聲譽、經營活動和內部管理造成強大壓力和負面影響的企業危機。對一般性風險,責成負責人或有關人員負責組織處理;對企業危機,必須按照下列程序處理:

      (一) 第一時間成立危機處理小組,該小組應由公司總裁或副總裁擔任組長。小組成員至少應包括:發生危機單位的第一負責人,公司法律顧問、財務中心、總裁辦公會成員、人力資源部、風險管理部等部門負責人及其他相關人員,小組應配備小組秘書及后勤保障人員。公司董事會應授權危機處理小組為處理危機事件的最高權力機構和協調機構,有權調動公司可用資源,有權獨立代表公司作出聲明、承諾或妥協。

      (二)危機處理小組應及時根據現有的資料和情報,以及企業擁有或可支配的資源來制訂危機處理計劃。計劃必須體現出危機處理目標、程序、組織、人員及分工、后勤保 障、行動時間表以及各個階段要實現的目標,同時還應包括社會資源的調動和支配、費用控制和實施責任人及其目標。計劃制訂完成并獲通過后,應立即開始進行物 質資源調配和準備,展開全面的危機處理行動。

      (三)危機應按如下程序處理:

      1. 對于尚未造成社會影響的事件,在對危機事件進行詳細的調查了解和核實的基礎上,根據法律和公理,果斷做出處理決定,以避免事態的進一步惡化。

      2. 對于已造成社會影響的事件,應保持與社會各方的良好溝通,及時披露事實真相,以有助于對事件做出客觀公正的報道和評價。

      3. 在處理過程中,應處理好與危機事件對方當事人的關系,及時按撫,避免出現糾紛。

      4. 在事件處理的全過程,危機處理小組均應與當地政府、監管機構保持緊密聯系,及時通報事件進展。

      (四) 危機事件處理完成后,危機處理小組應及時提交總結報告,如實反映事件的起因、發生過程、處理方法和結果、責任認定、反映的問題等,并提出整改建議或意見,以避免新的風險和危機發生。

      第四十二條 對因決策失誤、管理失職、行為失當等原因致使公司出現風險或危機,并造成有形或無形損失的責任人及部門負責人,公司應追究其直接責任或領導責任。

      第四十三條 公司按照各部門的職責分工,認真組織實施風險管理解決方案,確保各項措施落實到位。

      第八章 風險管理的監督與改進

      第四十四條 公司以重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業務流程為重點,對風險管理初始信息、風險評估、風險管理策略、關鍵控制活動及風險管理解決方案的實施情況進行監督,采用壓力測試、返回測試、穿行測試以及風險控制自我評估等方法對風險管理的有效性進行檢驗,根據變化情況和存在的缺陷及時加以改進。

      第四十五條 公司建立貫穿于整個風險管理基本流程,連接各上下級、各部門的風險管理信息溝通渠道,確保信息溝通的及時、準確、完整,為風險管理監督與改進奠定基矗

      第四十六條 公司各部門定期對風險管理工作進行自查和檢驗,及時發現缺陷并改進,其檢查、檢驗報告及時報送公司風險管理部。

      第四十七條 公司風險管理部定期對各部門的風險管理工作實施情況和有效性進行檢查和檢驗,要根據本制度第三十條要求對風險管理策略進行評估,對跨部門的風險管理解決方案進行評價,提出調整或改進建議,出具評價和建議報告,及時報送公司總裁或其委托分管風險管理工作的高級管理人員。

      第四十八條 公司審計部至少每年一次對包括風險管理部在內的各部門能否按照有關規定開展風險管理工作及其工作效果進行監督評價,監督評價報告直接報送總裁辦公會及董事會。此項工作也可結合年度審計、任期審計或專項審計工作一并開展。

      第九章 風險管理文化

      第四十九條 公司須注重建立具有風險意識的公司文化,促進公司風險管理水平、員工風險管理素質的提升,保障公司風險管理目標的實現。

      第五十條 風險管理文化建設須融入公司文化建設全過程。大力培育和塑造良好的風險管理文化,樹立正確的風險管理理念,增強員工風險管理意識,將風險管理意識轉化為員工的共同認識和自覺行動,促進公司建立系統、規范、高效的風險管理機制。

      第五十一條 公司在內部各個層面營造風險管理文化氛圍。從董事會開始高度重視風險管理文化的培育,總裁負責培育風險管理文化的日常工作。高級管理人員須在培育風險管理文化中起表率作用。重要管理及業務流程和風險控制點的管理人員和業務操作人員應成為培育風險管理文化的骨干。

      第五十二條 大力加強員工法律素質教育,制定員工道德誠信準則,形成人人講道德誠信、合法合規經營的風險管理文化。對于不遵守國家法律法規和公司規章制度、弄虛作假、徇私舞弊等違法及違反道德誠信準則的行為,嚴肅查處。

      第五十三條 公司全體員工尤其是各級管理人員和業務操作人員須通過多種形式,努力傳播公司風險管理文化,牢固樹立風險無處不在、風險無時不在、嚴格防控純粹風險、審慎處置機會風險、崗位風險管理責任重大等意識和理念。

      第五十四條 風險管理文化建設與薪酬制度和人事制度相結合,有利于增強各級管理人員特別是高級管理人員風險意識,防止盲目擴張、片面追求業績、忽視風險等行為的發生。

      第五十五條 建立重要管理及業務流程、風險控制點的管理人員和業務操作人員崗前風險管理培訓制度。采取多種途經和形式,加強對風險管理理念、知識、流程、管控核心內容的培訓,培養風險管理人才,培育風險管理文化。

      第十章 附則

      第五十六條 本制度由公司總裁辦公會組織制定并負責解釋。

      第五十七條 本制度自印發之日起施行。

    全面風險管理制度 相關內容:
    • 互聯網使用管理辦法(精選3篇)

      一、為合理使用公司網絡資源、保證網絡安全和暢通、禁止違規上網現象,特訂立本辦法。二、網絡行為規范1、不得在公司網絡上進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動。...

    • 營銷管理制度(通用3篇)

      一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷...

    • 公務用車管理辦法(通用3篇)

      第一章總則第一條 進一步加強規范對機關公務車輛的有效管理,根據上級有關規定,結合兩委實際,特制定本制度。第二條 機關公務車輛是指為兩委機關所有或所用的各類用于公務活動、后勤服務的車輛。...

    • 賓館客房管理辦法(通用3篇)

      一、自覺遵守賓館管理制度,要講文明,講禮貌,講道德,講紀律。要積極進取,愛崗敬業,善于學習,掌握技能。二、要著裝上崗,掛牌服務,要儀表端妝,舉止大方,規范用語,文明服務,禮貌待客,主動熱情。...

    • 辦公設備購置管理制度(通用3篇)

      為加強辦公設備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結合單位實際,制定本制度。一、本制度所稱辦公設備和用品,是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備,以及計...

    • 安全管理最新辦法范文(通用14篇)

      一、 安全生產人人有責,生產必須安全,安全促進生產。二、各級領導在所屬職責范圍內,是安全第一責任人。三、定期進行安全大檢查,要求做到群管、群防、群查、群治的安全工作方針,確保無安全事故。...

    • 辦公樓門禁管理辦法(精選3篇)

      一、總則:1、為了有效地管理門禁卡,杜絕由于門禁卡丟失等原因造安全隱患,特制訂本辦法。本辦法對門禁卡的辦理、使用、報失、補辦、注銷等方面的問題進行了闡述和規定。...

    • 裝修公司管理辦法(精選3篇)

      第一條:總則1、考勤是本公司管理工作的基礎,考核結果將作為員工年度考核的依據之一,各級人員都必須予以高度重視。2、公司的考勤管理由總臺接待員認真記錄考勤情況,公司綜合事務部負責監督、匯總、報告。...

    • 班組管理辦法(精選4篇)

      第一章 總則第一條 為有效實現我班班級工作的制度化、規范化和科學化,努力提高班委會工作效率和水平,依據班委會的商討和上級有關規定和要求,特制定本《山西農業大學動物醫學1102班班級規章制度》(試行)。...

    • 辦公室物品管理辦法(精選3篇)

      一、辦公用品發放管理責任部門辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理,統一配發。嚴控指標,厲行節約。二、辦公用品本制度所稱辦公用品為:辦公耗材、易損配件、辦公家具等。...

    • 辦公區域管理辦法(精選3篇)

      1. 總 則1.1 為規范員工個人衛生,同時給員工營造一個良好的工作環境,提高員工工作效率,特制訂本規定。1.2 公司衛生管理分為個人區域衛生管理和公共區域衛生管理。1.3 個人區域是指員工工作隔斷空間。...

    • 基層黨員管理辦法(精選3篇)

      基層黨支部是黨在社會基層組織中的戰斗堡壘,是黨的全部工作和戰斗力的基礎。堅持黨要管黨、從嚴治黨,進一步加強和改善基層黨支部建設,強化支部工作制度,發揚黨的優良傳統和作風,不斷提高黨的領導水平和執政能力,提高拒腐防變和抵御...

    • 報銷制度管理辦法范本(精選3篇)

      為進一步加強公司日常費用管理,規范和完善審批程序和權限,提高風險防范和增收節支意識,根據《浙江農資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關規定,本著總額控制、適度從緊、厲行節約的原則,結合公司實際...

    • 采購流程管理辦法范文(精選3篇)

      總 則第一條 為了滿足公司飛速發展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制,財務部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度,材料采購流程管理制度。...

    • 企業用電安全管理辦法(通用3篇)

      1. 編寫目的為了保障電力設施安全良好正確運行,確保職工在生產工作中的安全與健康,滿足生產經營需求和公司形象,及時發現安全隱患并整改,降低電力設施不完好引發的各種安全事故和浪費,根據相關國家標準、行業規范并結合我公司的生產實...

    • 辦法
    主站蜘蛛池模板: 尼罗河的女儿| 三年大全国语在线观看| 《真相》在线观看免费| 女朋友的妈妈电影完整版| overflower第一季全集免费观看| 金瓶梅电影在线完整版观看| 翁虹电影全集| 南开区| 四肢无力肌肉酸痛| 学生XNXNXN美女18| 地藏经全文读诵| 神圣骑士03| 回到古代当太监| 生殖按摩2未删减在线观看| 田纳西ARI和JAY| 巜肉欲按摩院》| 晚秋的结局是什么意思| 行尸走肉第2季全集| 关于女主与园丁的电影| 我是真的讨厌异地恋| 入室强奸的三级片| 城池营垒全40集免费观看| 万万没想到短剧全集| 禁忌1980满天星| 仙逆更新至96集在线| 混血儿的摇篮| 年轻的女邻居8| 十七岁在线观看完整版高清| xl司令动漫第一季| 情牵百子柜| 三年电影在线观看免费播放 | 《禁忌:家庭秘密》在线观看 | 吞噬星空202集完整版| 战狼6双人免费高清完整版视频下载 | 白峰国语版在线观看免费高清| 成年秘密免费版电视剧在线观看| 黑白禁区电视剧免费观看完整版| 电影《塔日酒店》在线观看| 门事件电影直播| 《不好笑就露宿街头》| 做的时候粘腻的声音音频| 珠光宝气粤语全集| 赤子板栗电影在线观看| 我的妹妹雯雯| 在姨妈家的客厅| 龙帅都市归来:再掀风云短剧全集| 辣妹子视频在线观看电视剧| 按摩店的待遇1在线观看 | 的士速递5| 女超人1979版满天星| 我在大学修文物未删减| 金牌销售的秘密3完整版| 摧花狂魔小说完整版| 《黑暗面》| 边做饭边被躁BD水电工的艳遇| 《亢奋》| 印度一级黄色电影女儿需要爸爸播种子| 庆余年电视剧免费观看完整版| 吃瓜群众爆料免费观看在线观看| 意大利《八尺夫人》电影全集免费观看| 火凤皇特种兵| 苍老师电影全集播放| 超时空辉夜姬!| 躺过男人河的女人| 堀北真希电影| 电影《售楼小姐》免费观看| 高清《格林童话》免费观看| 高清《如月车站Re:》电影| 军训跳舞吊带| 雍正王朝雍正继位是哪一集| 步步惊心电影| 黑白配高清中文全集免费观看| 电视剧梦幻天堂| 女教师被躁120分钟电影 | 食人鱼事件电视剧全集| 高清以猫饲爱| 女生刘海两边的头发叫什么| 3对1一次体检4次| 唐人街探案3国语版在线观看免费| 萤火之森动漫| 微笑妈妈韩剧免费完整观看| 樱兰男公关部| 《花子VS倔强驱魔师》在线观看人面犬 | 狱中龙 电影| 当幸福来敲门电影完整版| 极速蜗牛插曲| 《荣誉守则》免费观看| 牛魔王和铁扇公主| 神鬼战士1满天星版| 天网追踪电视剧免费观看| 赤坂丽肉奴千金未删减| 女子护卫队满天星1973完整版电影| 爱死机第4季完整版全集在线观看| 激战丛林2罗莎卡拉免费播放| 游泳衣女式三角连体泳衣| 一出好戏电影完整版免费观看| 房奴试爱智恩开头原声| 举重妖精金福珠在线观看| 仙剑奇侠传2免费观看| 电视剧青春无季免费观看西瓜影视| 木下澶澶子电影| 奥利维亚斯帕克满天星禁忌日记短剧 | 安国市| 悬崖电视剧全集下载| 重庆森林免费| 肉蔻之香1意大利完整版| 非常小特工之时间大盗下载| 妈妈的味道韩国中字| 销售的销售的秘密6HD中字| 红杏出墙在线观看| 七时吉祥| 韩国漂亮的搜子3| 性感女人花| 我的妻子的姐姐 电影| 漂亮姨太太电视剧| 尹锡悦向美国国旗敬礼| 欧布奥特曼全集| 两个女人互添下身高潮自视频| 命中住定我爱你| 熏肉怎么吃| 壮志凌云女版啄木鸟满天星法版| 丁小芹孙协志| 精品国色天香卡一卡二拓卓越的| 雷神暂退好莱坞| 印度空姐2全集观看完整版| 唐朝诡事录2官宣| 出差遇到渣男前任崩溃| 我的好妈妈无删减版韩剧| 甜美姐姐| 初婚电视剧全集免费观看| 真爱惹的祸| 商务囧途| 监狱风云2逃犯粤语| 母亲爱上儿子同学中文电影| 焦糖玛奇朵电视剧| 《性的暴行》BD版| 凌晨三点在线播放| 爸爸我要播种电影免费观看| 斗罗大陆263集| 长泽つぐみ| 使徒行者2粤语在线播放| 韩剧玻璃鞋| 爱的蜜方片尾曲| 原始的爱意大利| 哈利波特电影免费观看| 《妻子去加班的夜》中文翻译| K8s在线观看| 高清《堕落》| 《高血压监狱》免费观看| 紫钗奇缘 电视剧| 入室暴行2免费观看完整版| 电影《极度深寒2》免费观看| 恶灵骑士1免费观看完整版在线观看| 二人世界完整版在线观看高清| 密宗威龙国语高清| 银瓶梅电视剧高清免费观看| 扫黑风暴11集| 朱莉安妮售楼女王电影 | 咱们结婚吧免费观看完整版| 爱我多深删除的三个片段分别是什么 | 官媒辟谣苹果手机被远程引爆| 一起愁愁愁30分钟电视剧免费观看电视 | 《法国护士长》2006| 爸爸去哪儿第四季| 年经母年经3的| 反叛的鲁鲁修| 漂亮的保姆7免费播放| 飞机上性服务2免费播放| 再见艳阳天马景涛| 怪兽黑暗大陆| 满天星版超女麦乐迪片段| 四大名妓| 复仇者联盟4在线| 有只僵尸暗恋你下载| 《血战冲绳岛》| 星光灿烂猪八戒| 电影《和部长一起去出差旅》免费观 | 热辣披萨女郎在线观看完整视频| 铎字怎么读| 巜禁忌5》A片| 阿修罗之怒主题曲| 黑暗荣耀第二季网盘| 需要爸爸的种子在线免费观看| 高清《乞救之噬,覆食殆尽》电视剧| 金银梅5一10普通话版免费观看第10集| 一站到底檀越是哪一期| 时间停止器电影免费版| 叶问 粤语| 满天星《贵夫人》在线观看| 千方百计爱上你国语版百度影音| 马永贞争霸上海滩| 善良的瘦子5最漂亮三个角色| 镜双城电视剧免费观看全集完整版| 《出手》短剧在线观看| 电影潘多拉之镜| 风暴来临在线观看完整版| 电视剧石头剪刀布| 仓井空成人电影| 火口山的两个人| 大宋奇案之狸猫换太子| overflower完整版| 《甄嬛传》免费看| 清水县| 守护甜心第四季全集| 电影《满天星》莉娜安德森 | 韩剧恋爱的味道| 保罗一家1--4美国版| 电视剧女人香| 入室暴行HD电影在线观看| 电影夫妻| 路灯下的小姑娘广场舞| 《分娩按摩》3| 左冲右撞| 亲切的金子粤语趴桌子| 南航空难黑匣子录音| 女儿的男朋友av| 我的瑜伽老师在线观看完整版| 特战先峰| 义姐不良妈妈第一季动漫全集免费| 山西电视台科教频道| 和漂亮的岳的那些事儿 | 陈雪凝回应抄袭汪苏泷| 赴汤蹈火2025免费观看| 《被可怕的科长欺负的新人》免费观 | 伊人网站在线观看| 部长来家做客HD电影| 不信你不笑| 光头强的妈妈是谁| 扎导剪辑版《正义联盟》| 雷神托尔| 胜利事件牵扯明星| 勾魂降头陈宝莲无删减版电视剧| 《法国护士长》2006| 我和我的男人们| 争霸上海滩| 坎贝奇《无憾》免费完整观看 | 凡人修仙传156集高清| 漂亮的瘦子3| 暗夜雄狮电影| 假面骑士零诺斯| 白峰美羽主演视频在线观看| 没戴奶罩的妇女| 东京一店长闻到煤气味后点了根烟| 克莱尔《总统之夜》| 侵略!乌贼娘| 错撩电视剧| 《激战丛林》完整版观看| 法国电影《女流氓》的剧情简介| 年轻的母亲4韩剧免费中文版| 新绛县| 人间空间时间和人在线观看| 愤怒的黄牛韩剧电影| 舒服吗我厉不厉害| 《卖楼销售员》完整版 | 花与蛇4下载| 庆余年2在线播放免费高清视频| 中国2020年龄划分新标准| 50岁徐娘阿姨电影免费观看| 边陲威龙| 《爱的色放》| 新金银屏5美国版1-5| 一笑随歌古装电视剧免费观看| 浪漫风暴| 7巴字开头中字| 《猎毒人》大结局| 外出免费观看| 年经继拇2| 三线轮洄电视剧免费观看| 生死狙击百度影音| 时光沙漏| 《小欢喜》电视剧| 我的妹妹不可能那么可爱h| 刘欢 国际歌| 越南满天星超大尺电眼影 | 非传统浪漫关系未删减| 湖滨花园酒店| 行政助理2014完整版| 我要再来一次| 浴血黑帮第四季| v酒店第一季在线观看免费版| 最后的深爱韩国电影| xl司令第一季无马赛第34集| 甄嬛传下载迅雷| ADN-698女教师在线播放| 电视剧胭脂| 全城热恋20150920| 大秧歌电视剧全集免费| 方世玉2| 女保险公司的推销员8中| animals日剧| 家有虎妻 电影| 让子弹飞2变态版| 交换的一天2韩国中汉字普通话| 合伙人在线观看| 风水相师断命:一眼定吉凶短剧全集| 白峰美羽无码电影观看| 忽而今夏免费全集在线观看| 搞笑一家人高清全集| 训服的小 子2| 罗曼蒂克消亡史迅雷下载| 年轻女教师HD中字| 浮山县| xl司令第一季无马赛免费| 我爱夜蒲2| 急速狂飙| 小凤新婚下集免费观看百度网盘| 台湾骂人的话| 寒武纪免费观看在线观看完整版| 需要爸爸播种籽在线观看| 魅男gv| 太空部队第二季| 慈禧太后秘密生活| 激战丛林免费完整版观看| 花与爱丽丝| 僵尸世界大战高清| 法国经典电影女狱警》理论片高清在线观看 - 全集韩国剧 -南瓜...导演:William | 《薄冰》电视剧| 大牛影库战狼6中文字幕下载 | 真田女忍者忍法传| 《屋顶工》拉拉在线观看 | 刘墉下南京豫剧| 美版灭火宝贝2监狱在哪里| 普罗米修斯高清| 一眼万年泰剧免费观看| 《奇怪的夜晚》| 售楼员的秘密| 北汽40| 妖精的尾巴160| 法国空乘2017无删减版| 挑情宝鉴| 秘密列车在线全集免费观看| 《大兵的寝室》美剧全集免费观看 | 海贼王480| 高清权欲之巅未删减| 故乡别来无恙在线观看| 出差遇到的渣男前任| 动画片大全少儿全部免费观看电影| 一生一世电视剧在线高清免费观看| 俘虏之锁1-2集免费观看| 星际迷航3超越星辰迅雷下载| 壹号皇庭3国语版| 电视剧传闻中的七公主| 混血女精油按摩在线观看| 机械公敌高清在线| 青青河边草HD免费观看电视剧 | 恶魔有约电视剧免费观看| 一路向西免费电影| 体面吉他谱| 家属动漫7集在线播放| 面朝大海春暖花开赏析| 情事2014在线未删减版资源| 秘密搜查官陷落JULIA| 暴躁老妈第50集免费观看| 电影前度| 白峰美羽《美人教师》电影| 罗娜艳情录经典电影免费观看| 至尊无上| 五十度灰在线未删减在线观看| 19岁大学生真人观看 | 爱情公寓25集| 星克莱尔全集在线| 我的爱宥丽| xl司令第一季无马赛免费观看,正版| 平凡的世界电影| 需要爸爸的播种电影| 平凡的世界电影| 天体战士| 法国满天星《古墓丽影| 法国女超人麦乐迪在线完整版免费观看| 武直15| 葵花宝典未满年龄确认请离开司马光| 火口的二人| 白鹿原电视剧完整版| 罗振宇跨年演讲2021年| 女律师的堕落01经典片免费看| 密桃成熟时粤语| 狂飙 电视剧| 生活中的玛丽8s经典| 闪婚后夫人不按常理出牌短剧全集| 如何剥石榴| 韩剧三生| 莉兹坎贝奇的成人电影品味人生| 东京残酷| 克隆丈夫| 《维修人员的培训》| 苍井苍空A免费井线在线观看| 电影在一起| 亲爱的姑娘我爱你dj| 凯帕克主演的电影在线观看 | 电视剧北上免费观看全集完整版| 舞力对决国语| 办公室风云在线观看完整版| 死神来了3国语版| 巨神战击队玩具| 韩剧《大家庭》免费观看| 两个母亲中字ID演员表| 伏击电影免费观看完整版| 电影金手指| 济宁市| 禁忌5中字完整版| 白日焰火免费完整版| 野战排国语| 原千岁免费观看完整版 | 危险关系电影完整版| 雷霆扫毒粤语| 爱我几何免费高清完整版在线观看| 杨幂刘恺威盛夏晚晴天| 爱情睡醒了36| 美丽的小蜜蜂4美丽人生| 播播开心| 彩礼谈崩后转身嫁给豪门大佬| 天地英豪第三部| 黑白配4黑白配在线观看免费高清 《在姨母家的客厅》免费播放完整版 | 美味的快递员| 课中坏事 韩国| 美国电影需要爸爸播种中文版 | 惊天大劫案电视剧全集在线观看| 正在播放: 解决学生的性爱烦恼不穿内衣裤的美波老师硬硬教学 _美波汐里 - 91n | 斗罗大陆263集| 仁藤沙耶香| 天美影院在线观看电视剧| 假面骑士01| 雷哥老范百度影音| 高清《狼王》电影在线观看| 哇嘎电影观看免费网站| 暗黑西游记| 山城棒棒军1| 绝密使命电视剧免费观看| 21世纪前女指南无删减免费看| 我一个人的假期| 真命小和尚| 坏蛋联盟 电影| 天美影院在线观看电视剧网站 | 羔羊医生2国语版免费播放| 插曲30全集免费观看| 辣妹子电视剧免费播放| 邻居也疯狂电视剧| 曾经的疫苗我不懂得珍惜| 浮之手2| 五感图 下载| 爱情公寓7| 爱与死亡与机器人| 《被丈夫的下属推来推去的妻子》HD中字-完整版全集在线观看-电影[1]-4m影院 | 我们免费观看高清完整版日本| 冷宫升职记全集免费| 电影需要爸爸播种子屠夫电影网| 《克里斯蒂的秘密》电影在线观看| 希崎杰西卡 空姐| 《禁忌之恋》大结局| 酒店1-100集全集免费观看高清 | 一眉道人电影| 斗罗大陆免费全集| 小心肝儿美国电影免费观看完整版 | 欲望之岛未删减版在线看| 《鸳鸯楼惊魂》在线观看| 《恋爱》大结局| 21世纪爱情指南在线免费看| boobs大乳| 一代名相陈廷敬演员表| 二胡独奏曲赛马| 二十一世纪性格爱情指南第4集| 白发免费观看在线观看高清第三集| 真心英雄| 金瓶双梅之鸳鸯戏床| 《双女任务》| 超星神国语版全集| 玫瑰故事的电视连续剧免费看| 最强大脑第八季在线观看| 成全免费视频在线观看 | 韩国电影维修人员的培训| 澳门风云粤语高清| 汉末皇叔| 2.5次元的疑惑| 金瓶梅电视剧全集电视剧在线看免费观看香港 | 俄罗斯电影《绣感》在线观看 | 太平间闹鬼事件| 凌云壮志满天星法国版| 性爱交易| 神机妙算刘伯温全集| 电影不忠结局在线观看免费高清| 《需要爸爸播种子》免费观看在线播放_HD/未删减_1080P高清电影完整版 - 天堂 | 销售员秘密| 逆流而上的你免费观看全集| 幻影忍者动画片| 说谎的爱人插曲| 比蒙巨兽| 埃丽诺娃满天星| 举重妖精金福珠在线观看| 复仇之火完整免费观看| 女技师电影| 太太的情人电影| 电视剧甄嬛传| 《赘婿》免费完整版在线观看西瓜| 插曲的痛30集全播放下载| 浴火危城| 最近日本电影高清免费观看| 蜡笔小新第6季动漫| 黑白配HD1080免费全集| 战狼在线观看完整版| 家庭教师1| 美女被奸| 逃犯入室暴行电影免费播放| 私人女性监狱电视剧完整版观看| 大喜之家| 星辰变第五季直通大结局| 陆河县| 总统之夜1997法国版第一季 | 泾阳县| 《人妻初次按摩忍不住| 龙狱天棺电影免费观看| 东北警察故事2谢苗| jizz丝袜| 灭火女孩在线观看完整免费高清原声高烧可以吃雪糕吗 | 俊爸俏妈| 情深深雾蒙蒙| 泰剧霹雳儿媳| 小瘦子2在| 一路上有你2| 你微笑时很美23集免费观看| 郝板栗《千金女神》| 剑来在线播放| 插曲的痛30集全免费帅哥| 我办公室的老婆| 泰囧电影下载| 《xl司令》第一季| 台湾版《棘手狂情》电影免费观看 | 安乡县| 《呕吐实验室》免费观看完整版| 撞车电视剧| 黑心鬼国语| 马永贞电视剧| 战狼4在线观看完整免费高清 | 生死时速2| 《女超人:麦乐迪| 放弃我抓紧我| 加勒比海盗成人版无删减免费观看| 沙坑里的女孩在线观看完整版| 翡翠原石教程| 七公主 韩剧| 男女一起愁愁愁在线免费观看| 哪吒闹海2之魔童闹海免费观看| 天龙八部免费观看在线完整版| 乡村都市情 电视剧| 俄罗斯美女学院第一季完整版 | 和部长一起出差旅电视剧在线观看| 背后的故事新还珠格格下| 《插曲30分钟在线观看》| 跟我走吧| 日剧公的之浮之手中字免费观看| 动漫女装少女| 银饰 电影| 明明不喜欢 在钱| 星际穿越全集免费| 凪光替夫还账的电影最后的时刻| 波多野结衣迅雷种子下载| 王力宏事件始末| 恶搞新还珠格格| 法老荒史在线观看免费版高清| 权利的游戏第一季| 麻雀电视剧免费全集观看| 被子里怎么无声自W超疼| 法国空乘2016完整版中文翻译英文| 王千源个人资料简介| 豺狼帝国| 翻云覆雨电视剧高清| 不过是上班未删减| 插曲的痛30集免费播放观看| 小时代2优酷完整版| 借种无删减| 夫妻成长日记二| 灵性少女外传之花子vs倔强驱魔师 | xenos陌生人| 斗罗大陆123| 沉迷公5全集在线观看免费| 亲吻姐姐剧场版oad| 女子公厕废纸篓发现弃婴| 黑帮大佬和我的365五天 | 漂亮的岳 《三浦步美| 王者清风片尾曲| 飓风营救1完整版在线观看 | 白白电影| 在线观看神雕侠侣| 陆贞传奇52| 英雄本色3电影完整版免费观看| 御用闲人粤语| 卖房子的女销售在线| 赤板粟演过的所有电影| 电影英雄无泪| 黑白配在线观看完整版免费高清| 女主替父母还债的韩剧| 杨思敏1一5集国语版在线看免费| 电影云图| 穿越时空的爱恋免费观看完整版| 肯德桑德兰满天星主演是谁| 我的妹妹没那么可爱| 关中往事| 奥利维亚斯帕克满天星禁忌日记短剧| 第一放映室| 变形计他乡有爱| 特警力量电视剧在线观看| 西部狂野满天星| 暴躁老妈高清免费观看电视剧| 千香引电视剧免费观看| 黄金瞳在线观看免费全集高清| 蒲松龄国语| 娃娃脸在线观看完整免费高清原声满天星剧 | 漂亮的保姆韩国电影全集| 《年轻女教师3》在线HD| 男生女生高清在线观看| 斗罗大陆156集| 乾隆大帝粤语| 爱我几何原版无删减版观看| 僵尸新娘国语版免费完整版| 沉默的羔羊在线观看| 24小时末路重生在线观看完整版 | 亲爱的加油| ⅩL司令全集| 美丽的他第二季在线观看| 奥特曼八兄弟国语版| 善良的医生在线观看| 东兴市| 不当军事行为 (2017)| 芈月传多少集| 两个人蔡妍| 天机富春山居图| 电影《需要爸爸播种美国》电影完整| 《替夫还债》的日本电影中文| 从结婚开始恋爱1-35集免费观看| 教堂姐姐在线观看| 战火青春43集免费观看| overflower第一季在线观看完整版| 下北阳光灿烂的日子| 男艺妓回忆录| 最后的幸存者第二季| 华丽一族剧情| 国风按摩院小电影| 美丽人妻在超市被春药| 索爱邻居| 密爱2014在线观看| 七星碧玉刀| 宋孝敏在《露营地》中| 快递小哥花400万打赏女主播| 车贤静三级| 执法者们粤语电视剧在线观看| 蒙自县| 需要爸爸的播放美国电影在线观看| 如果.爱| 高清两架钢琴| 邵氏电影《风月奇谭》免费观看| 女拳击手满天星免费播放| 需要爸爸来播种 在线| 《用武之地》| 七年级下册英语单词朗读| 逆袭传奇:绝世弃少全集免费| 同学两亿岁免费看完整| 打黑在线播放免费完整版| 姐姐的好大| 全世界最好的你在线观看| 《公的浮之手中字》免费电影| 小城大事电视剧免费看| 重生1986| 特警力量电视剧在线观看| 《魔力宝贝监狱》在线观看| 法国《少女农场》中文版| 泰国电视剧千方百计爱上你| 热恋在线观看免费完整版电视剧 | 女销售员2的销售秘密| 耙怎么读| 《溺爱关系》动漫| 小猪佩奇全套| 智商测试器| 日本混血女大学生按摩电影| 还珠格格风儿阵阵吹| 乡村爱情17部全集在线播放| 后藤えり子| 林一的未来官场小说| 檩木子电影在线播放免费版| 逆局全24集在线播放| 年会不能停免费观看完整版电影| 哥哥的老婆电视剧在线观看全集免费| 离岛特警国语免费观看全集普通话| 部长到我家| 特种部队2普通话国语免费播放| 电影《香醇的绣感》演员温彩玉| 百闻不如一见造句| 种田发家短剧全集| 宁安如梦电视剧免费播放在线西瓜| 3对一在线观看| 电影黄河绝恋| 暴躁少女完整版在线看| 翁虹 满清十大刑酷| 变异巨蟒在线播放| 一个人免费完整在线观看| 《初恋时间》1-6全集免费观看| 湖南回应决堤抢险质疑:经验不足| 乔布斯传电影| 2.5次元的疑惑| 妈妈韩剧大结局| 一起看流星雨| 电影完美搭档| 密挑| 女员工的付出中字5| 秦时丽人明月心百度云| 童话镇第一季| 倔强的驱魔师无删减在线观看| 少年的你豆瓣| 0verflwer第一季无码| 新金瓶梅电影全集| 创造营亚洲版2024在哪里看| 希望爸爸播种| 猎豹电影| 天蚕变电视剧| 电影《金悔瓶2008》演员表雁夫人是谁| 吴奇隆前妻| 东北警察故事 2| 指甲刀人魔| 《花子vs倔强驱魔师》第二季免费观看| 陆贞传奇7| 闪亮爱大结局| 《忠者无敌》电视剧| 韓國母親三| 西瓜和牛油果能一起吃吗 | 成全动漫观看免费高清| 电视剧《青盲》免费观看| 叶子户外| 家属动漫1-6全集免费观看 | 浪漫女家教| 琢木鸟满天星之壮志凌云电影在线观| 九龙城寨在线观看免费版| 山东平原县震中现场直击| 黑白配高清完整版| 美国爸爸要播种免费看| 飞哥大英雄40全集免费| 武警特警电视剧| 四海漫游| 电视剧长相思第二部| 妻子6免费观看完整版电视剧| 命悬一枪全集观看| 屠龙战场| 越狱兔第5季| 敢死队5免费高清国语| 金银悔1一5集免费观看| 刚结婚陪部长出差的日剧叫什么 | 李献计历险记下载| 电影灯罩| 若羌县| 电影《爱我几何》| 高清《破·地狱》粤语完整| 钢之炼金术师fa60| 电锯惊魂4在线观看| 肥猫流浪记| 大波女唐三藏免费观看电视剧西瓜| 《卖房子的女销售| 车臣炼狱| 奇妙的命运呀电视剧免费观看| 黑帮大佬的365第二季免费观看| 唐人街探案3完整版在线观看| 水手服饲养1小时40分钟视频 | 菠萝菠萝蜜影院| 我在伊朗长大观后感| 奥罗拉公主| 萍聚歌谱| 大博弈电视剧在线观看| 白衣绳索牙医| ⅩL司令真人| 我和黑帮大佬的365天电影| 金瓶梅在线观完整版观看视频| 电影东北女人完整版| 我朋友的姐姐未增删翻译| 少女sh| 我主沉浮电视剧| 山西电视台科教频道| 侠盗飞车圣安地列斯热咖啡| 跨过鸭绿江1至40集电视连续剧| 有色视频| 需要爸爸的播放美国电影在线观看| 在一声声姐姐中迷失自我| 时寒冰经济大棋局| 刑名师爷电视剧全集| 需要爸爸播种电影在线观看| 在线播放国风按摩院 春宵一克值千金 第1集 - 高清资源 - 大鸟视频 | 《维修工艳遇》完整版| 日本伦理片女律师的堕落| 芈月传多少集| 世界冲击影像社| 法网柔情剧情| 全力以赴的行动派综艺免费观看| 美国禁忌睫毛膏4完整版她说视频| 公主嫁到粤语电视剧在线观看免费| 武林风最新一期| 美辰之屋6| 《百劫红颜》| 青春冲动 石兰| 外卖小哥刮刮乐中25万| 美容院的待遇服务3| 赤身跳舞全集免费观看| 电脑门电影| 余味毛豆豆| 疯狂的麦克斯4| 理伦片驯服小峓子2| 金银梅普通话版在线播放| 死不张扬的离奇命案| 三线轮回电影完整版在线观看| 衡山县| 美式的忌讳1~8| 哈尔滨着火| 电视剧 雪豹| 美容院特殊职务5| 战场上女兵被奸在线观看| 电影《小蓝》| 一起来看流星雨吻戏| 深宅大院| 男女一起愁愁愁高清全集下载 | 1984美式保罗1-4| 无名卫士电视剧全集免费播放| 康熙来了青峰| 黑帮老大和我的365天第一部 | 皇后娘娘来打工短剧免费观看| 不忠电影在线观看免费完整观看| 哈利波特与凤凰社| 十九岁电影高清完整版| 美味快递员的特殊待遇在线观看 | 美丽教师意大利未删减版在线看| 西西里岛的美丽传说| 木下檩檩子电影免费观| 推油电影| 高清心碎高中 第三季| 与恶魔有约百科| 雪中悍刀行第三季免费播放| 无间电视剧免费观看40集西瓜| 杰西简《荣誉守则》电影免费观看 | 月升沧海电视剧| 僵尸家族电影| 隐身帽子电影韩国版| 三年大片在线观看免费观看国语完整版 | 党同伐异免费| 美女打针| 佐罗满天星版免费观看| 《女装正太2》| 唐古拉风暴mp3| 红海行动电影免费播| 邻居的老婆在线| 危情陈雅伦| 罗丽星克莱尔《迷宫》| 老公部下是我的初恋| 辛亥革命电影影评| 华晨宇演唱会大屏背景是恶评| 《香港奇案之吸血贵利王》电影| 周生如故在线播放| 塔河县| 沙漠公主满天星|