文件管理制度(精選13篇)
1. 文件管理制度 篇一
一、檔案資料的管理規定
1、為保證所有文件、合同、各類檔案資料能全面地保存并管理,同時也方便各部門有效地使用所有資料,公司的文檔資料實行統一管理制度。
2、由運營中心負責公司所有文檔資料保存和管理工作。
3、各部門例會和重要會議均要有會議紀要并提交運營中心。
4、所有業務合同原件一式三份,一份交客戶,另兩份分別由業務部、財務部存檔,各業務部每月整理匯總合同清單。
5、圖書資料由各部門自己保管,但各部門需向運營中心提交清單,并在每次新增資料后及時向運營中心提交新增的資料清單。
二、文檔資料的主要范圍
1、公司所有重要文件包括決議、通知、通報、請示、報告、批復、公司信函、會議紀要、公告等;
2、公司的各種規劃、計劃、總結等資料;
3、各部門例會和重要會議的`會議紀要;
4、員工個人檔案(員工信息表、個人簡厲、體檢表、身份證復印件、學歷復印件及其它相關重要證件的復印件)以及員工獎罰記錄、考勤記錄、借用設備記錄、績效考核等資料;
5、員工提案、述職報告等文字材料。
三、文檔資料的調用原則及規定
1、調用文檔要嚴格按照分級調用相關文檔的原則。
2、調用本部門文檔,須經本部門經理申批。
3、調用外部門文檔,經雙方經理同意并填寫有關調用文檔表格方可調用。
4、未經批準任何人不得擅自越級或跨部門調用文檔,違者按情節輕重予以處罰。
2. 文件管理制度 篇二
一、總則
(一)為適應公司規范化、科學化管理需要,做好公司紅頭文件管理工作,根據公司實際情況修訂本制度。
(二)紅頭文件是接收傳達方針政策,發布公司行政規章制度、指示、請示和答復等問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具,必須認真做好管理,有效為公司發展服務。
(三)綜合辦公室是公司紅頭文件處理工作的管理部門,負責公司紅頭文件的收發、分辦、傳遞、審核、催辦、印刷、用印、立卷、歸檔、銷毀等工作,對各部門的紅頭文件處理進行檢查指導和監督管理。
(四)紅頭文件處理必須做到準確、及時、安全,嚴格按照規定的時限和要求完成。
二、公司紅頭文件使用范圍和紅頭文件代號
(一)規定。
紅頭文件代號為“規”。用于發布重要的行政規章制度,采取重大的強制性行政措施。
(二)決定、決議。
紅頭文件代號為“決”。對重要事項或重大行動做出安排,用“決定”;經會議討論通過并要求貫徹的事項,用“決議”。
(三)通知、通報。
紅頭文件代號為“通”。轉發上級機關紅頭文件,批轉下級紅頭文件,要求下級辦理和需要共同執行的事項,用“通知”;表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息,用“通報”。
(四)請示、報告。
紅頭文件代號為“請”。向上級請求批示與批準,用“請示”;向上級匯報工作、反映和說明情況、提出建議,用“報告”。
(五)批復。
紅頭文件代號為“復”。用于答復請示事項。
(六)聯系函。
紅頭文件代號為“函”。用于商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等。
(七)會議紀要。
紅頭文件代號為“紀”。用于傳達會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守。
(八)任免。
紅頭文件代號為用于對公司經營管理各崗位職務、職稱等進行任免。
三、紅頭文件分類編號和紅頭文件編碼
(一)公司發文,一定要由綜合辦公室統一按照紅頭文件使用范圍標注紅頭文件分類編號。
1.以公司董事會名義發文,以“永青董字A【20BB】C號”進行編號;
2.以公司行政名義發文,以“永青公司字A【20BB】C號”進行編號;
3.以公司黨委名義發文,以“永青黨字A【20BB】C號”進行編號;
4.以公司紀委名義發文,以“永青紀字A【20BB】C號”進行編號;
5.以公司工會名義發文,以“永青工會字A【20BB】C號”進行編號;
6.以公司監事會名義發文,以“永青監字A【20BB】C號”進行編號;
(二)公司發文和收文,一定要由綜合辦公室統一進行紅頭文件編碼,發文和收文分別以發【BBBB】DDEEEE和收【BBBB】DDEEEE進行編碼管理。
(三)字母釋義。
A:為紅頭文件代號,如“規、決、通、請、復、函、紀、任”;
【20BB】:為所發紅頭文件的年份,如“【20xx】”;
C號:為本年度所發紅頭文件的順序號,如“1號”。
DD:為月份,如“01”;
EEEE:為本年度所收紅頭文件的順序號,如“0001”。
四、紅頭文件內容
(一)紅頭文件內容一般由密級、緊急程度、標題、發文字號(分類編號)、簽發人、正文、附件、發文時間、印章、主送機構(部門)、抄報(送)機構(部門)、印發部門和時間等部份組成。
(二)密級分為“A級”、“B級”、“C級”。
(三)緊急程度分為“特急”、“緊急”、“普通”。
(四)紅頭文件標題應準確、簡要概括紅頭文件的主要內容。
(五)發文字號包括代號、年份、順序號。
(六)公司對內發紅頭文件對全公司具有效力,對外發紅頭文件代表公司的整體意志。
(七)紅頭文件應在首頁注明簽發人姓名。
(八)紅頭文件內容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。
(九)發文機構(部門)必須注明全稱。
(十)多頁紅頭文件應標明頁碼。
(十二)紅頭文件須經蓋章方為有效。紅頭文件一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的`宣告,日常的程序性、流程性文檔則應以信息聯絡單、報告、簡報等形式流轉,避免隨意發文,發文由綜合辦公室統一進行編碼,確保唯一性。
五、紅頭文件排版格式
(一)紅頭文件首頁套印公司統一文頭,紅頭文件最后一頁頁腳應注明:主題詞、印發日期、印發份數等內容。
(二)紙型一般采用A4紙。面頁設置:上頁邊距2.5CM、下頁邊距2.0CM、左頁邊距2.5CM、右頁邊距2.0CM。
(三)字體規定。文頭:公司名稱,仿宋體紅色一號字;文號,宋體黑色四號字;紅頭文件名稱,黑體黑色小二號字;紅頭文件臺頭稱謂及一級標題,黑體黑色四號字;紅頭文件正文,宋體黑色小四號字;紅頭文件頁腳,楷體黑色四號字。
(四)行間距1.5倍、字符間距標準。
六、收文
(一)所有收到的外來紅頭文件均交綜合辦公室專人收辦,并統一拆封、編號、登記,及時報領導簽批并送相關部門處理。
(二)收文辦理程序:綜合辦公室登記、分發→領導簽批→各部門承辦→綜合辦公室催辦→立卷→歸檔→銷毀。
(三)收文的管理。
1.紅頭文件的簽收。通過各渠道收到的紅頭文件(除公司領導親啟的除外)均由綜合辦公室專人簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要紅頭文件由專職機要員簽收管理)后,由綜合辦公室專人統一拆封、編號、登記。對上級機要部門發來的紅頭文件,由專職機要員進行信封、紅頭文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯紅頭文件的文號。
2.紅頭文件的編號保管。綜合辦公室文件管理員對收到紅頭文件后應及時附上“紅頭文件專用處理簽”,并分類編碼、登記、傳閱、存檔。
3.本公司外出人員開會帶回的紅頭文件及資料應及時送交綜合辦公室進行分類編碼、登記、傳閱、存檔,不得個人保存。
七、發文
(一)發文辦理程序。
1.董事會發文:
董事會秘書擬稿→董事長核準→綜合辦公室統一編號、編碼、登記→打印→蓋章→發文→備案。
3. 文件管理制度 篇三
一、文件管理內容緊要包含:上級函、電、來文,本單位上報下發的各種文件,實在由辦公室負責。
二、對上級部門發來的文件,要進行文件、文號、機要編號的。核定、登記。
三、本單位外出人員開會帶回的'文件及資料應適時送交收進行登記編號保管,不得個人保管,如職工工作需要借閱的可復印或借用。
四、凡正式文件在經登記后由辦公室主任(或副主任)依據文件內容和性質閱簽后,分送領導和承辦部門閱辦,緊要文件或急件應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避開文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。
五、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。
4. 文件管理制度 篇四
一、一般
1.技術文件是我們公司的核心秘密,是我們公司持續發展和在市場上堅持強勢競爭力的有力保證,公司的技術文件歸公司所有。
2、為規范公司技術文件管理,明確文件編制的準確性、完整性、技術文件編制、簽名、變更、保存等相關資料,確保技術文件的準確性和有效管理,特制定本制度。
3、適用范圍:適用于本廠技術文件管理。
二、技術文件的編制
1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術文件和技術資料。
具體包括:
1)開發計劃階段:計劃設計、質量保證概述、設計開發計劃書、檢查要求
2)開發設計階段3360原理圖、打印布局、產品編程手冊、機械原理圖、編程設備刻錄文件、可編程設備源代碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計審查記錄表
3)產品調試階段3360產品調試手冊、產品焊接明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄
4)產品維護階段3360設計開發摘要、軟件使用手冊、產品使用手冊
2、技術文件的技術要求和數據等必須遵守國家相關標準和規定要求。
3.技術文件由技術開發部等相關部門編制,各部門要對技術文件的準確性、合理性負責。
三、提交技術文件
1.在產品開發的整個周期內,設計師應根據技術文檔規范認真完成各文檔的編寫工作,以確保技術文檔的完整性。
2.在產品開發的每個階段,設計師都必須及時提交設計文件并保存在公司的服務器上。每當設計文件發生重大更改時,設計師都必須重新提交文件,更新服務器上的文件,確保開發工作的可靠性。
3、設計文件的提交以starteam為準,設計師應根據提交的文件類別提交到starteam的相應目錄。
4.對于提交的文件,任何人都不能故意從服務器中刪除。
四、技術文件的保管
1、各相關負責人負責技術文件的審查和批準。技術文件編制必須嚴格執行編制、校對、審查三級把關制度。明確各級責任、權利、利益。
2、技術文檔必須在標題欄的編號、名稱、日期、設計、校對、審計、批準等欄中簽名完備,簽名不完善的技術文檔不能用于存檔。
3.文件簽名分為紙質文件簽名、電子文件簽名、光盤簽名。其中紙質文檔簽名必須用手寫在紙質文檔上,電子文檔簽名必須作為注釋簽署starteam,光盤簽名必須作為一個整體簽署光盤封面上的標簽。
4、各種存檔文件確認后,簽名完成后才能進行存檔工作。歸檔文件應在公司服務器上保留1套2套3360套以供審閱。把一套烤成光盤保管。
5.應在用于存儲歸檔文件的光盤或其盒子上粘貼標簽,標簽上應顯示光盤的大致信息(如名稱、編號、簽名信息等)。
6.歸檔文件時要填寫《設計項目歸檔資料清單》,對歸檔文件進行實際完整的規范性檢查,合格后才能歸檔。
五、技術文件貸款
1.任何職員不得個人傳閱技術文件,不得非法堅持未經授權的文件。
2.如果工作需要,需要借用技術文件,請要求相關領導批準,并填寫《借閱登記表》。然后,您可以獲得相應的批準,從公司服務器下載該文件并進行審閱。
3.對借來的文件不能私自印刷、傳閱,不能泄露借來的文件的秘密。
4.如果有特殊情況,需要將文件轉交他人或攜帶,必須得到相關領導的批準。
5.查閱文件后,應在相關人員監督下徹底刪除貸款文件,并補充整個《借閱文件記錄表》。
六、追究責任
各部門要嚴格遵守上述規定,如果因不遵守上述規定而丟失或泄露公司技術文件,公司將根據相關秘密規定受到罰款處罰和公司內部處罰,情節嚴重的人將保留追究法律責任的權利。
5. 文件管理制度 篇五
一、學院的公文均由董事長、黨委書記或院長簽發。
1、學院對外公文、副處級(含副處級)以上干部的任免和內部重要的行政、財務、資產管理等公文由董事長簽發。
2、學院教學、科研、招生、學生管理、后勤服務管理和副處級以下干部的任免等內部公文由院長簽發。
3、學院黨委的公文由黨委書記簽發。
二、學院公文擬稿與簽發程序:
1、公文擬稿需經學院領導同意或交辦。
2、公文內容涉及其他部門和單位的,主辦單位或部門在擬稿前應與協辦單位商議形成共識。
3、擬稿人對行文的目的與內容要了解清楚,所擬公文要條理清楚、簡明嚴謹、文字規范。
4、擬稿人擬稿后交部門或單位主要負責人審查文稿內容及其表述形式。其內容不得與國家法規、政策、政府有關文件和學院有關規定相抵觸。審查完畢簽字后轉交協辦單位負責人會簽;會簽者無論同意與否,均須用文字明確表述意見。
5、會簽后的文稿由分管院領導進行審核,并簽署審核意見。
6、分管院領導審核后的文稿由院辦公室或黨委工作部進行文字與格式審核,并簽署審核意見。
7、院辦公室或黨委工作部審核文稿后按本制度第一條之規定送請有關領導簽發。
8、簽發后的文稿由學院辦公室或黨委工作部負責編號、印制、蓋章和發送。其格式要符合公文規范;校對由擬稿人負責,做到準確無誤。
9、未嚴格按程序辦理的文稿,院辦公室或黨委工作部不得受理。
三、呈送上級的公文,其文件紅線左上方設置文號,右上方打印簽發人及其姓名;屬于“請示”類文件,須在印鑒與日期的左下方,用括號打印聯系人姓名與電話號碼。
四、部門公文由各部門擬稿、核稿、校對,由分管院領導審定簽發。格式審定和編號由院辦公室或黨委工作部負責(詳見下表)。
注:
1、共產黨員和教職工處分類文件,由紀檢監察室擬稿,視錯誤程度和類型分別用紀檢監察室、院紀委或院黨委、學院的文件公布(通知)。
2、學生處分文件,由學生工作部擬稿,除勒令退學和開除學籍的用學院文件外,其余用學生工作部的名義發文公布(通知)。
3、凡為了規范統一,需用學院函頭紙打印下發的資料(文稿),不屬此列。
附件2:
文印管理制度
一、學院文件資料的制發由辦公室統一管理。
二、學院的文件、公函以及院領導交辦需印制的資料由文印室辦理;各部門需印制文稿的,按《公文簽發管理規定》中的程序完成審批后,由院辦公室繕印。未按規定程序辦理的,文印室不得印制。
三、文印程序:
四、文印室工作人員要加強政治與業務學習,增強職業道德素養,嚴守文件機密,不斷提高文印質量。
五、院辦公室要加強對文印室的管理,嚴格按規定程序辦文。
6. 文件管理制度 篇六
第一條文件的接收。收到文件后及時檢查、核對,在收文登記薄上分類詳細登記,并注明密級。
外出參加會議人員應將帶回的文件交機要室統一登記管理。
第二條文件的保管。機要文件必需存放在保險柜中,由專人保管。去省委領取或消退文件應有專車接送,嚴防丟失。
第三條文件的傳閱。機要文件由機要人員直接呈送。閱文者應及時閱示,并于當日退回機要室,不得橫傳,不得留存文件。
第四條文件的借閱。借閱機要文件應當履行登記手續,閱文和傳達文件要嚴格按規定的范圍,不得擴大,不得將文件帶入無關場所,不得攜帶機要文件順便辦理私事,文件用后及時歸還。省軍級文件一律不外借。
第五條文件的復制。嚴格執行上級部門復制國家秘密載體的管理規定。復制機要文件要履行審批手續。絕密級文件一律不得復制。其它文件復制必須經分管領導批準。復制的文件視同原件管理。
第六條文件的清退。省軍級、地市級文件每年按要求到上級發文單位進行清退,其它機要文件要認真填寫*中央、省委文件清退情況統計表,上報發文單位。
第七條文件的立卷、歸檔。按照檔案法和相關規章制度及學校檔案工作的規定和要求,及時分類立卷、歸檔,并辦理相關手續。
第八條文件的銷毀。各單位(部門)需要銷毀的文件資料交機要室統一辦理銷毀手續,禁止把文件、內部資料當廢品出售。由機要秘書填寫“文件銷毀單”,經學校辦公室負責人簽批后方可送到省保密部門指定的文件銷毀站處理,必須2人押送,實行監銷。
第九條文件的檢查。借出的文件及時檢查、催還。每學期末對外借文件進行一次檢查催還工作,如發現有丟失文件情況,及時上報校保密委員會。
7. 文件管理制度 篇七
管理文件管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它涉及到企業內部信息的組織、存儲、檢索和處理。主要內容包括:
1、文件分類與編碼:建立一套清晰的.文件分類體系,對各類文件進行編號,便于識別和管理。
2、文件生命周期管理:涵蓋文件的創建、審批、存儲、使用、更新、廢棄等全過程。
3、權限控制:設定不同層級員工對文件的訪問、修改和刪除權限。
4、文件安全與保護:確保文件的安全性,防止未經授權的訪問和泄露。
5、電子化管理:推動紙質文件向電子化轉變,提高效率,降低存儲成本。
6、文件歸檔與備份:定期對重要文件進行歸檔和備份,以備不時之需。
7、文件審計與合規:確保文件管理符合企業政策和法律法規要求。
內容概述:
1、制度建設:制定詳盡的文件管理政策和操作規程,明確責任分工。
2、技術支持:選擇合適的文件管理系統,如文檔管理系統(dms)等,以技術支持制度實施。
3、培訓與教育:對員工進行文件管理培訓,提升其文件管理意識和技能。
4、監控與評估:定期對文件管理效果進行檢查和評估,及時調整策略。
5、持續改進:根據業務發展和法規變化,不斷優化文件管理制度。
8. 文件管理制度 篇八
電子技術文件管理制度
一、總則
1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發展并在市場上持續強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。
2、為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。
3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。
二、技術文件的編制
1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。
具體包括:
1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。
2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。
3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。
4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。
2、技術文件的技術要求和數據等務必貼合國家相關標準和規定要求。
3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。
三、技術文件的提交
1、在產品開發的整個周期中,設計人員務必按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。
2、在產品開發的各個階段,設計人員都務必按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后,設計人員都務必重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發工作的可靠性。
3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。
4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。
四、技術文件的歸檔
1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制務必嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。
2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。
3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。
4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。
5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。
6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。
五、技術文件的借閱
1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法持續不具權限的文件。
2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可透過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。
3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。
4、如有特殊狀況需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。
5、文件閱覽之后,須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。
六、職責追究
各部門應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。
9. 文件管理制度 篇九
1.目的
建立文件與資料管理制度,規范質量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。
2.依據
《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范(國家食品藥品監督管理總局令第13號)》及附錄。
3.適用范圍
本制度適用于公司質量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀等。
4.職責
4.1質量管理部負責組織制訂質量管理體系文件,并指導、監督文件的執行;
4.2文件使用部門、人員嚴格按本制度進行文件的使用。
5.內容
5.1公司質量體系文件由質量管理制度、部門及崗位職責、操作規程、進貨評審、內審等組成;
5.2編制質量管理文件時遵循以下原則:
5.2.1合法性原則:質量管理文件應符合國家法律、法規以及部門規章和有關政策;
5.2.2實用性原則:與企業經營規模、經營范圍、經營方式相適應,與企業組織機構、人員崗位設置、設施設備、計算機系統的設置相吻合,與企業經營和質量控制的實際流程一致、實用;
5.2.3高效性原則:在合法及實用原則前提下,管理要求適當高法定標準,采用先進科學的管理辦法和手段,提高工作效率,推動企業不斷改進和提高;
5.2.4強制性原則:提供必要的人力、財力、物力和措施,有必要的獎懲措施和辦
10. 文件管理制度 篇十
1為有效控制與公司特種設備有關的文件和記錄,確保文件和記錄規范管理,制定本制度。
2文件管理
2·1職責
2·1·1公司安全生產責任人負責審核特種設備管理自編文件。
2·1·2特種設備管理部門負責特種設備的管理文件編制;審核操作規程;獲取、辨識、對特種設備的法律、法規、上級文件。
2·1·3特種設備管理部門負責特種設備文件登記工作。
2·1·4設備管理部門負責操作規程的編制。
2·2特種設備法律、法規和上級文件管理
2·2·1特種設備法律法規及其他要求的獲取,可通過網上下載;書店購買;政府部門或相關方等獲取。
2·2·2對于獲取回來的特種設備法律法規及其他要求,由特種設備安全管理部門識別其適用性,并由特種設備安全管理部門負責及時通知到相關部門。
2·2·3對于與相關方有關的法律法規和其他要求,由公司各相關方的歸口管理部門通過對其施加影響的方式進行傳達,如可以通過簽署安全協議、合同、傳真等,確保相關方向公司提供的設施、服務、貨物等符合這些有關的職業健康安全法律法規和其他要求的要求。
2·2·4當公司特種設備型號、規格、使用條件、管理或法律法規及其他要求等發生變化時,由特種設備安管理部門及時識別獲取相關最新的適用的法律法規及其他要求,并負責通知到相關部門。
2·3公司制定的特種設備管理文件由特種設備管理部門負責組織編寫,安全生產責任人審核批準。特種設備安全操作規程由設備部門或使用部門負責組織編寫,特種設備管理部門審核,安全生產責任人批準。
2·4特種設備管理負責特種設備文件歸檔,檔案室負責發放,各相關部門簽收領用。
2·5特種設備文件由設備管理部門負責保存于通風防潮、防蛀的適宜地方。
2·6文件更改由文件更改申請部門提出申請,特種設備管理部門審核,安全生產責任人批準后執行更改
2·7文件一般情況下,不允許外借,若因工作需要,如提供給顧問公司,政府機關或客戶等,由特種設備安全管理部門請示安全生產責任人批準后方可外借。
3記錄管理
3·1管理職責
3·1·1特種設備管理部門負責監督有關部門實施政府部門制定的記錄;負責檢驗、檢測單位出具的檢驗、檢測報告的整理、保存。監督有關部門使用、整理、保存公司自行制定的.記錄。
3·1·2特種設備管理部門負責記錄的格式設計;使用部門本部門負責記錄的整理、保存等。各部門自行編制的記錄應交一份給特種設備管理部門備案。
3·2政府部門制定的記錄或特種設備安全管理部門制定的記錄,由特種設備安全管理部門發放,各相關部門簽收領用。
3·3記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,不可隨意涂改,若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目,用斜杠“/”劃去,各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。若因筆誤或計算錯誤要修改原始數據或內容,應采用斜杠“/”劃去原始數據或內容,在其旁邊寫上更改后的數據或內容,同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。
11. 文件管理制度 篇十一
機要文件管理制度的重要性不言而喻。
一方面,它保護企業的核心競爭力,防止商業秘密外泄,維護公司的經濟利益。
另一方面,它確保信息的準確性和一致性,避免因錯誤或誤導性的信息導致的'決策失誤。
此外,遵守相關法規,避免因信息管理不當引發的法律風險,也是制度實施的關鍵。
12. 文件管理制度 篇十二
客戶資料的妥善管理對于企業至關重要。它直接影響到客戶滿意度、信任度和忠誠度,進而影響企業的市場競爭力和長期發展。遵守數據保護法規能避免潛在的法律風險和聲譽損失,維護企業形象。良好的`客戶資料管理也是企業數字化轉型和智能化服務的基礎,為企業決策提供可靠的數據支持。
13. 文件管理制度 篇十三
為加強公司安全基礎檔案管理,發揮好檔案服務于安全工作的功能,完善安全管理過程監督,特制定本制度。
1、實行安全文件收發登記制度,上級來文和下發文件,先行登記、分類存放,按照領導簽批意見督辦落實。
2、文件應按照收發順序整齊放入檔案盒中,,卷首制作目錄,年終裝訂存檔。
3、嚴格按檔案管理要求建立健全各種基礎資料檔案,實行從業人員一人一檔,安全管理每一個過程一檔,每項活動、工作一檔,檔案資料做到真實、有效、完整。
4、基礎檔案資料要分類存檔保管,檔案分為長期檔案和短期檔案,短期檔案滿3年之后可以進行銷毀處理。
5、檔案基礎資料管理信息,必須實現從購臵到退出市場的全過程監督,及時進行更新,確保檔案資料完整性。
6、檔案資料借出必須辦理相關登記手續,經公司主要領導審批同意后方可借閱。
7、檔案資料由安全科安排專人負責管理,實習專柜存放,落實防護措施,防止損毀。
