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    公司文件管理制度

    發(fā)布時間:2026-06-12

    公司文件管理制度(通用16篇)

    1. 公司文件管理制度 篇一

      1目的

      為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

      2適用范圍

      適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。

      3定義

      3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據(jù)和工具。

      3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

      3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

      3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。

      4職責

      4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內(nèi)對制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

      4.2各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

      4.3文件編制、審批、發(fā)布的權責

      4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內(nèi)的制度文件。

      4.3.2管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

      4.3.3人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

      5文件分級分類

      5.1文件分級

      5.1.1一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營管理規(guī)范等。

      5.1.2二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務規(guī)范管理等方面的文件。

      5.1.3三級文件:各職能管理、服務規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導流程及相關技術文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。

      5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結果所用的表格等。

      6文件編號、標識與控制

      6.1文件編號:[Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

      注:各部門代號

      部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

      6.2文件的標識與控制

      文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

      長期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;

      一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

      7文件編制、審核、批準和發(fā)布

      7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

      (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經(jīng)營管理、技術、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

      (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度4.3條負責編制。

      (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

      (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內(nèi)部業(yè)務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

      (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

      7.2文件歸檔、發(fā)放、保管

      7.2.1文件歸檔

      (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

      (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

      7.2.2文件發(fā)放

      公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:

      (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;

      (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關部門;

      (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數(shù)量,填寫發(fā)放編號,并由領用者簽名。

      (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

      7.2.3文件保管與借閱

      (1)文件保管:所有經(jīng)批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

      a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

      b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術部門。

      c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

      (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

      (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

      (4)文件的持有者若跨部門調(diào)動或離職,應辦理文件交接、歸還手續(xù)。

      7.3文件的更改與回收作廢

      7.3.1文件更改

      (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性,必要時相關的文件應進行同步更改。

      (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

      (3)文件修改內(nèi)容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發(fā)生重大變化時應進行換版。

      (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關系為:每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

      (5)文件更改內(nèi)容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

      (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現(xiàn)文件的問題,提出文件更改意見。

      7.4文件的作廢與銷毀

      (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數(shù)量回收,并登記標明回收日期。

      (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

      (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

      7.5外來文件管理

      7.5.1外來文件接收與歸口

      (1)國家法律、法規(guī);國家、行業(yè)、地方標準;上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件,由人事行政部統(tǒng)一收集管理,并建立《外來文件清單》。

      (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

      (3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關部門傳閱執(zhí)行,履行完畢后,由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況,交檔案室備檔。

      7.6保密文件的管理

      7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

      7.6.2保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應遵守以下原則:

      文件密級發(fā)放、傳閱范圍

      絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象。

      機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象。

      秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象。

    2. 公司文件管理制度 篇二

      1.編訂依據(jù)

      本公司為了規(guī)范化質(zhì)量流程,提升任務運營流轉效率,以對接國際化質(zhì)量管理為努力方向,為完善內(nèi)部質(zhì)量追溯管理,特編制此制度。

      2.適用范圍

      本制度適用于公司內(nèi)部記錄和內(nèi)外部發(fā)放文件的管理,是對公司記錄和文件編號的詮釋文件,適用于本公司現(xiàn)涉及的所有記錄和文件。

      3.責任部門

      本制度的編訂和修訂部門為公司ISO體系部。

      4.制度細則

      4.1記錄編號規(guī)定

      4.1.1公司記錄分為內(nèi)部記錄和外來記錄。

      4.1.2內(nèi)部記錄的設定格式為:

      QR + + + X/X

      記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號+版本號

      4.1.3外來記錄的設定格式為:

      (WL)QR + +

      外來記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號

      4.2公司文件編號規(guī)定

      4.2.1公司文件分為內(nèi)部文件和外部文件。內(nèi)部文件可以有:

      (1)標準操作指導書:SOP

      (2)標準檢驗指導書:SIP

      (3)標準管理程序:SMP

      4.2.2質(zhì)量手冊的編寫格式為:

      TXJY + QM + X/X

      公司簡稱+質(zhì)量手冊縮寫+手冊版本號

      4.2.3程序文件的'設定格式為:

      TXJY + QP + + X/X

      公司簡稱+程序文件縮寫+文件編號+版本號

      4.2.4操作/檢驗規(guī)程、管理程序的設定格式為:

      SOP/SMP/SIP+ + + X/X

      文件類別+文件所屬部門+文件編號+版本號

      4.2.5外來文件的設定格式為:

      WL + +

      外來文件縮寫+隸屬部門+部門內(nèi)部編號

      4.3部門編號的規(guī)定

      4.3.1各部門的編號以組織機構圖中的部門名稱為標準,如:

      行政部AD、人力資源部HR、質(zhì)量部QM、市場部MD、銷售部SD、售后服務部AS、商務部MC、采購部PD、倉庫WD。

      4.4文件編寫格式的確認

      4.4.1本公司所有文件和記錄分為標題和正文。

      4.4.1.1公司文件和記錄的標題抬頭采用仿宋字體三號,以保證字體標頭清晰醒目。表格寬度設定為15厘米,表格內(nèi)容采用單元格對齊方式為中心對齊,行間距設置為單倍行距,段前首行縮進2字符,段前段后間距設置為0,同時設定為自動調(diào)整中文與數(shù)字的間距。

      4.4.1.2文件內(nèi)容中的一級標題及二級標題采用統(tǒng)一字號,文字方向為從左向右,文字對齊方式為左對齊,字體為宋體(標題)四號,編號方式為多級遞進的編號方式。如:

      1.

      1.1

      1.1.1

      4.4.1.3公司文件和記錄的正文采用宋體(正文)四號,行間距設置為單倍行距,段前段后間距設置為0,頁面布局設定為上下頁間距2.54厘米,左右設定為3.18厘米。正文中的數(shù)字與序號全部使用阿拉伯數(shù)字,章節(jié)序號后空一格編寫內(nèi)容以保證美觀。對于正文中出現(xiàn)的部門、規(guī)章制度、法律法規(guī)應名稱完整,不得使用簡稱。正文編寫完成后,應通讀流暢,對于應進行斷句的內(nèi)容使用中文標點符號進行斷句。

      4.5文件的發(fā)放和管理

      4.5.1文件發(fā)行

      4.5.1.1公司所有現(xiàn)行文件,如:操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、崗位操作說明書等。文件全部由體系部進行統(tǒng)一發(fā)放,并對發(fā)放的文件記入《文件發(fā)放管理臺賬》,在臺賬中記清發(fā)放文件數(shù)量,并由簽收人當面進行簽收。

      4.5.2文件補發(fā)

      4.5.2.1文件簽收人應對發(fā)放的文件妥善保存,如因文件保存不當,不慎丟失,請?zhí)顚憽段募a發(fā)申請表》并交于體系部留檔,當體系部收到文件補發(fā)申請后,將于三內(nèi)日將補發(fā)的文件交于申請部門。

      4.5.3文件更換

      4.5.3.1本公司所執(zhí)行文件如有更新、替換情況發(fā)生,將由體系部發(fā)送郵件至相應文件隸屬部門,通知并予以更換,更換的文件將計入《文件更新?lián)Q版臺賬》。請各文件執(zhí)行部門注意,換版的文件的版本號將有所發(fā)生變化,如:原文件版本號為A/0,那么修改后的版本號則為A/1,如發(fā)生換版,則版本號變化為B/0。

      4.5.4文件受控

      4.5.4.1下發(fā)文件應加蓋體系部的文件受控章,由部門編制的文件應統(tǒng)一交由體系部進行文件格式的確認審核,審核后的文件下發(fā)至員工手中應具有受控章,無受控章的為無效文件。

      4.5.5文件編號

      4.5.5.1由各部門編號的文件應統(tǒng)一編號格式,部門內(nèi)編制的文件應及時進行梳理,文件編號不得重復。如部門文件編號在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)重復應及時上報體系部進行核對并處理。

    3. 公司文件管理制度 篇三

      文件管理內(nèi)容主要包括外部來函、電郵、資料和本公司內(nèi)部上報下發(fā)的各種文件、資料。按照統(tǒng)一收發(fā)集中管理的原則自即日起本公司各類文件外來和內(nèi)發(fā)統(tǒng)一由總經(jīng)辦歸口管理

      一、收文的管理與公文的簽收

      1.公司所有文件(除董事長、總經(jīng)理訂啟的外)均由總經(jīng)辦專人登記簽收、拆封。在簽收和拆封時,需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

      2.對政府部門發(fā)來的文件要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口應立即報告上級部門并登記差錯文件的文號。

      二、公文的編號保管

      1.文件拆封和簽收后應及時附上“文件處理傳閱單”作分類登記編號、保管。

      2.本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交總經(jīng)辦進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

      三、公文的閱批與分轉

      1.凡正式文件均需由總經(jīng)辦主任或行政主管根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后由收發(fā)員分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急電應立刻呈送主管領導或分管領導閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事一般應在當天閱簽完。

      2.一般性質(zhì)的函、電郵、單據(jù)等可由總經(jīng)辦直接分轉處理。如涉及幾個部門會辦的文件應同各部門聯(lián)系后再分轉處理。

      3.為加速文件運轉收發(fā)員應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門如關系到兩個以上部門應按批示次序依次傳閱最遲不得超過兩天特殊情況例外。

      四、文件的傳閱與督辦。

      1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

      2.閱讀文件應抓緊時間當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員,閱批文件一般不得超過兩天閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”總經(jīng)辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

      3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件如確系工作需要要辦理借閱手續(xù)以防止丟失泄密。 4.文件閱完后應交收發(fā)員切忌橫傳。

      5.總經(jīng)辦對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得總經(jīng)辦同意后,予以復印或摘抄原件應及時歸檔保存。

      6.按照閱文范圍。一線員工。一般由有關部門定期組織學習相關文件。或由總經(jīng)辦通知到單位閱文。

      五、發(fā)文的規(guī)定

      1.公司上報下發(fā)正式文件的權力分別集中總經(jīng)辦和行政辦公室。各分公司和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      2.各下屬公司、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向總經(jīng)辦、行政辦公室提出發(fā)文申請并將文件底稿分別交總經(jīng)辦、行政辦公室審核。總經(jīng)辦、行政辦公室同意發(fā)文方可按公司發(fā)文規(guī)定設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以密×字、政×字發(fā)文。各分公司團體文件由總經(jīng)辦批轉。

      3.對公司影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經(jīng)公司領導班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領導批準簽發(fā)。

      六、發(fā)文的范圍

      1.凡是以公司名義、總經(jīng)辦、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

      2.總經(jīng)辦、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:

      (1)公布公司規(guī)章制度

      (2)轉發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件

      (3)公布公司體制機構變動或干部任免事項

      (4)公布單位重大建設、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定

      (5)發(fā)布相關獎懲決定和通報

      (6)其他相關重大事項

      3.總經(jīng)辦、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:

      (1)對上級機關呈報、請示報告、處理決定

      (2)同兄弟公司聯(lián)系有關重大生產(chǎn)、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。

      4.日常工程、技術、管理、建設工作中有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管領導批準后,由各部門書面或口頭自行通知執(zhí)行一般不用發(fā)文。

      5.各部門如會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以部門名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

      七、發(fā)文程序規(guī)定

      1.總經(jīng)辦、行政辦公室同意發(fā)文后,主辦部門應以公司目前方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿

      2.草擬文稿必須從本公司角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫

      3.文稿擬就后,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿部門與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級

      4.總經(jīng)辦應根據(jù)董事長和總經(jīng)理有關指示精神,相關文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿部門重新擬稿

      5.經(jīng)總經(jīng)辦審查修改后的文稿,送分管領導核稿對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責

      6.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚

      7.文稿審核總經(jīng)辦簽署后,按批準權限的規(guī)定分別呈送董事長、總經(jīng)理處審定批準簽發(fā)

      8.經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交總經(jīng)辦收發(fā)員統(tǒng)一編號送打字室打印

      9.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名

      10.文件打字后,由總經(jīng)辦派專人按數(shù)印刷,再由收發(fā)員分發(fā)并檢查落實情況。

      八、文件的借閱和清退

      各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人同意,對有密級的文件須分管領導或總經(jīng)辦主任同意后方可借閱。

      借閱文件應嚴格旅行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

      總經(jīng)辦收發(fā)員對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。一般為月底一小清季末一中清、年終一總清。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      文件的立卷與歸檔范圍

      1.凡下列文件統(tǒng)一分別由總經(jīng)辦收發(fā)員負責歸檔

      (1)上級部門來文包括上級對本部門報告、申請的批復(2)總經(jīng)辦、行政辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、領導發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等

      (3)高層會議、行政辦公會議、中層干部會議、全體職工大會以及各種例會記錄(4)總經(jīng)理辦公會議所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果

      (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料

      (8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品(9)單位日志和大事記

      (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      九、立卷要求

      1.文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序分門別類地進行整理歸檔。

      2.立卷時要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全保持文件、材料的完整性。

      3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料要及時立卷歸檔。

      4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

      十、文件的銷毀

      1、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,總經(jīng)辦應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定辦理申請銷毀手續(xù)。

      2、經(jīng)審核同意銷毀的文件,應在總經(jīng)辦收發(fā)員文書和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。

    4. 公司文件管理制度 篇四

      文件管理制度標準版

      1、目的

      為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

      2、職責

      2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。

      2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

      2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

      2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

      3、文件種類

      3、1上行文:請示,報告,計劃,總結;

      3、2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;

      3、3平行文:信函,會議紀要。

      4、文件格式

      4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。

      4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。

      4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。

      4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

      4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

      4、6正文統(tǒng)一使用四號或小四宋體字,與主送單位等持續(xù)一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀為原則;

      4、7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說明材料:如果該文件有附件的,應在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側,專行空兩格注明"附件:"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無附件的,無須注明;

      4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款務必放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

      4、9日期:

      4、9、1一般應寫發(fā)文日期;

      4、9、2制度或會議透過的文件應寫透過的日期;

      4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;

      5、文號

      5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。

      5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;

      5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。

      6、用印

      6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。

      6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

      6、3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

      7、文件管理

      7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

      7、2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

      7、3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全職責,應本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不同意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

      7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

      7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。

      7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理狀況、備注等。

      7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

      7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。

      7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

      8、相關文檔

      8、1文號編碼規(guī)則

      8、2《文件編號使用登記表》

      8、3《對外發(fā)文登記表》

      8、4《對內(nèi)發(fā)文登記表》

      8、5《收文登記表》

      8、6《文件處理單》

      8、7《傳閱單》

      8、8《用印登記表》

      8、9對外發(fā)文格式

      8、10對內(nèi)發(fā)文格式

      8、11報告總結格式

      8、12會議紀要格式

      8、13會議記錄格式

      9、修訂及實施

      9、1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。

      9、2本規(guī)定修訂權在公司。

      9、3本規(guī)定從20__年五月一日實行。

    5. 公司文件管理制度 篇五

      第一條 為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)區(qū)建設局關于文書處理的有關規(guī)定,結合我單的實際情況,特制訂本制度。

      第二條 文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件、資料。

      第三條 按照黨政分工的原則,本單位各類文件(黨支部和行政)統(tǒng)一由辦公室歸口管理。

      (二)收文的管理

      第四條 公文的簽收

      1.單位所有文件(除領導訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時,收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

      2.對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條 公文的編號保管

      1. 收發(fā)員(文書) 拆封和簽收后應及時附上"文件處理傳閱單",作分類登記編號、保管。

      2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員(文書)進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

      第六條 公文的閱批與分轉

      1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由收發(fā)員(文書)分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

      2.一般性質(zhì)的函、電、單據(jù)等,可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同各單位聯(lián)系后再分轉處理。

      3.為加速文件運轉,收發(fā)員(文書)應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門,如關系到兩個以上部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條 文件的傳閱與催辦。

      1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

      2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員(文書),閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

      3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

      4.文件閱完后,應交收發(fā)員(文書),切忌橫傳。

      5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由辦公室通知到單位閱文。

      (三)發(fā)文的管理

      第八條 發(fā)文的規(guī)定

      1.單位上報下發(fā)正式文件的權力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      2.各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨支部、行政辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發(fā)文,方可按黨、政機構設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、政×字發(fā)文。群眾團體文件由黨支部批轉。

      3.對單位影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經(jīng)領導班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領導批準簽發(fā)。

      第九條 發(fā)文的范圍:

      1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

      2.黨支部、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:

      (1)公布單位規(guī)章制度;

      (2)轉發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件;

      (3)公布單位體制機構變動或干部任免事項;

      (4)公布單位重大生產(chǎn)、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

      (5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;

      (6)其他有關重大事項;

      3.黨支部、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:

      (1)對上級機關呈報、請示報告、處理決定;

      (2)同兄弟單位聯(lián)系有關重大生產(chǎn)、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。

      4.日常生產(chǎn)、技術、管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管領導批準后,由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行,一般不用發(fā)文。

      5.各科室如會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

      (四)發(fā)文程序與要求

      第十條 發(fā)文程序規(guī)定:

      1.各科室需要發(fā)文,應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;

      2.黨支部、行政辦公室同意發(fā)文后,主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

      3.草擬文稿必須從本單位角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

      4.文稿擬就后,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

      5.辦公室應根據(jù)黨支部、行政的要求和上級有關指示精神,有關文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

      6.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送分管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);

      7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚;

      8.需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;

      9.文稿審核會簽后,按批準權限的規(guī)定分別呈送黨政領導審定批準簽發(fā);

      10.經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打印;

      11.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;

      12.文件打字后,由辦公室派專人按數(shù)印刷,再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實情況。

      (五)文件的借閱和清退

      第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。

      第十二條 借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

      第十三條 辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      (六)文件的立卷與歸檔

      第十五條 文件的歸檔范圍:

      1.凡下列文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔:

      (1)上級機關來文,包括上級對單位報告、申請的批復;

      (2)黨支部、行政辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、領導發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

      (3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;

      (4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

      (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

      (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;

      (7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;

      (8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品;

      (9)單位日志和大事記;

      (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      2.業(yè)務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

      第十六條 立卷要求

      1.文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

      2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

      4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

      (七)文件的銷毀

      第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

      第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件,應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。

    6. 公司文件管理制度 篇六

      為了開發(fā)人力資源,為公司注入新的血液,規(guī)范公司的員工招募如下:

      一、招聘

      1、準備:各部門經(jīng)理根據(jù)其工作需要進行人員編制或根據(jù)人力需求填寫人員增補單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交行政部進行招聘。

      2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘,以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于該工作崗位為聘用原則。公司內(nèi)部人員也可以推薦,但必須按規(guī)定程序進行。

      3、初試:應聘人員自備個人簡歷帶齊相關證件到行政部進行面試,技術人員、銷售人員需進行筆試。

      3、復試:行政部面試后將其資料與筆試試卷一起交予部門經(jīng)理再由部門經(jīng)理和總經(jīng)理統(tǒng)一安排時間對應聘者進行復試,再把最后結果通知行政部。

      二、錄用

      1、經(jīng)復試合格的人員接到通知后,按其指定日期到行政部辦理入職手續(xù),并繳相關證件(學歷證、身份證復印件各一份,照片兩張),由行政部統(tǒng)一安排崗前培訓。

      2、凡應聘者有以下情形之一者,不予錄用。

      1)曾在本公司被開除或未經(jīng)批準擅自離職者。

      2)經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者。

      3)未滿16周歲的未成年公民。

      4)品性惡劣,經(jīng)其他公私營機構開除者(需有確鑿證據(jù))。

      5)違法犯法吸食毒品者。

      三、擔保

      1、經(jīng)公司雇用的經(jīng)濟管理(財務人員)或認定其職務有必要提供擔保者(倉庫保管員、安全保衛(wèi)員等)必須于到職前辦理擔保手續(xù)(經(jīng)濟擔保,本地有正當職業(yè)、固定收入、固定資產(chǎn)的人士擔保,合法有實力的團體擔保)。

      2、被擔保人如有下列情形之一者,連帶賠償責任。

      1)營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。

      2)侵占、挪用公款、公物或損壞公物者。

      3)竊取機密技術資料或財物者。

      四、試用

      1、本公司新進人員除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準免予試用外,一律先經(jīng)試用。

      2、新進人員一般試用期為1-3個月,試用期表現(xiàn)特別優(yōu)秀者,經(jīng)直屬主管呈報上級核準可縮短試用期限,但至少不少于原試用期的一半;若在試用期表現(xiàn)不佳者,可當場予以辭退。

      3、新進人員試用期滿后由行政部通知部門經(jīng)理對其進行試用期考核,考核合格者由行政部辦理轉正手續(xù);考核不合格者若有培訓潛能可考慮延長試用期(最長2個月),否則予以辭退,且不得提出異議。

    7. 公司文件管理制度 篇七

      (一)總則

      第一條爲減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)中央關於文書處理的有關規(guī)定,結合我廠的實際情況,特制訂本制度。

      第二條文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。

      第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。

      (二)收文的管理

      第四條公文的簽收

      1、凡來廠公啓文件(除廠領導訂啓的外)均由廠收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

      2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的四對口核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條公文的編號保管

      1、兩辦機要秘書對上級來文拆封後應及時附上文件處理傳閱單,并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親啓文件,廠領導啓封後,也應分別交兩辦辦理正常手續(xù)。

      2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。

      第六條公文的閱批與分轉

      1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽後,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領導(或分管領導)親自閱批後分送承辦部門閱辦避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      2、一般函、電、單據(jù)等,分別由兩辦機要秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯(lián)系後再分轉處理。

      3、爲加速文件運轉,機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條文件的傳閱與催辦。

      1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

      2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完後應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱後應簽名以示負責。如有領導批示、擬辦意見兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

      3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

      4、文件閱完後,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。

      5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得兩辦同意後,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。

      (三)發(fā)文的管理

      第八條發(fā)文的規(guī)定

      1、全廠上報下發(fā)正式文件的權力分別集中黨委和廠部,各群衆(zhòng)團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      2、各群衆(zhòng)團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群衆(zhòng)團體文件由黨委批轉。

      3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其馀文件均由分管廠領導批準簽發(fā)。

      第九條發(fā)文的范圍:

      1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

      2、黨委、廠部下發(fā)文件主要用於:

      (1)公布全廠規(guī)章制度;

      (2)轉發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;

      (3)公布工廠體制機構變動或干部任免事項;

      (4)公布全廠性的重大生産、技術、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

      (5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;

      (6)其他有關全廠的重大事項;

      3、黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用於:

      (1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

      (2)同兄弟單位聯(lián)系有關工廠重大生産、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。

      4、在工廠日常生産、技術、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)分管廠領導批準後,由主管業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。

      5、凡各業(yè)務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

      6、各業(yè)務科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。

      (四)發(fā)文程式與要求

      第十條發(fā)文程式規(guī)定:

      1、各單位元需要發(fā)文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;

      2、黨委、廠部同意發(fā)文時,主辦單位應以黨的'方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

      3、草擬文稿必須從全廠角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

      4、文稿擬就後,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

      5、兩辦應根據(jù)黨委、廠部的要求和上級有關指示精神,有關文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

      6、經(jīng)兩辦審查修改後的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);

      7、對審核時修改較多,有礙列印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;

      8、需經(jīng)會簽的文稿,應在交付列印前送會簽部門會簽;

      9、文稿審核會簽後,按批準許可權的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發(fā);

      10、經(jīng)領導批準簽發(fā)後的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室列印;

      11、文件列印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;

      12、文件打字後,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發(fā)。

      (五)文件的借閱和清退

      第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意後方可借閱。

      第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

      第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般爲月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

      (六)文件的。立卷與歸檔

      第十五條文件的歸檔范圍:

      1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:

      (1)上級機關來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;

      (2)黨委、廠部發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生産經(jīng)營工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

      (3)廠黨委會、廠長辦公室、廠務會、工廠管理委員會、中層干部會以及各種專業(yè)例會記錄;

      (4)廠黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等廠一級的黨群組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

      (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

      (6)叁加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;

      (7)上級機關領導同志來廠檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本廠向上級進行匯報的提綱和材料;

      (8)反映本廠生産、經(jīng)營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品;

      (9)工廠日志和大事記;

      (10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      2、業(yè)務科室,各群衆(zhòng)團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群衆(zhòng)團體負責立卷歸檔。

      第十六條立卷要求

      1、文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

      2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

      4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。

      (七)文件的銷毀

      第十七條對於多馀、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

      第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監(jiān)視銷毀。

    8. 公司文件管理制度 篇八

      1.目的

      防止在服務過程中因公用設施和服務過程無標識或標識不當導致各類不合格的發(fā)生。

      2.適用范圍

      適用于公司各部門的日常工作。

      3.職責

      3.1總經(jīng)理或授權人負責公用設施、倉庫內(nèi)物資、重要、危險部位及其他服務過程標識的監(jiān)察。

      3.2部門主管和崗位責任人負責標識的安裝和檢查。

      4.方法和過程控制

      4.1公用設施的標識

      4.1.1機電設備按各設備名稱、設備責任人標識,標識牌掛(貼)在設備顯眼部位。

      4.1.2消防通道出入口、消防設施處設置相應消防標識。

      4.1.3配電室、水泵房、泳池機房、監(jiān)控中心、倉庫、辦公室、公共衛(wèi)生間等部位在出入口上方或門上貼上有部門名稱的標識。

      4.1.4所有設備間出入門上應有'機房重地,非請勿進'的標識。

      4.1.5所有閥門上應作上標識以確認閥門開閉狀態(tài)。

      4.1.6倉庫內(nèi)的物資名稱和用途需掛貼于貨架或物資上,并在庫房門上貼'嚴禁煙火'的告示牌。

      4.1.7樓層的標識貼于本樓層的顯著位置。

      4.1.8在進天臺的通道上應有'天臺重地,非請勿進'的標識。

      4.1.9變壓器和高壓環(huán)網(wǎng)柜上掛'高壓危險,請勿靠近'告示牌。

      4.1.10游泳池必須標明水的深度。

      4.1.11天臺顯眼部位應掛貼'高空拋物,手下留人'等字樣的警示牌。

      4.2服務過程的標識

      4.2.1高空作業(yè)時,在危險區(qū)域周邊用警戒帶圈出警戒區(qū)域,對區(qū)域內(nèi)的財產(chǎn)要做好防護措施,并放置有'危險勿進','高空作業(yè),注意安全'等字樣的告示牌。

      4.2.2配電設備維修時,必須在開關上掛'有人工作,禁止合閘'的告示牌。

      4.2.3清洗辦公室及其他較光滑位置的'地面或天氣潮濕時,應在顯眼部位放置'小心地滑'的告示牌。

      4.2.4在公共場所刷油漆時,如果油漆未干而現(xiàn)場又無工作人員時,應在顯眼位置放置'油漆未干'告示牌。

      4.2.5泳池、兒童娛樂設施、會所等設施暫停開放期間,在顯眼部位掛放'暫停使用'告示牌,清潔時掛放'清潔中'字樣的標識。

      4.2.6維修公共衛(wèi)生間設施時,應放置'維修中'或'停用'字樣的告示牌。

      4.2.7樓內(nèi)保潔員在進行樓梯道、樓層保潔工作時,應在單元防盜門或明顯位置懸掛'此區(qū)域在清潔中'字樣的標識。

      4.2.8對于其他有追溯性要求的服務過程(如一些清潔、保安、設備維護服務)標識,應通過制定明確的服務規(guī)范和做好質(zhì)量記錄予以實現(xiàn)。

      4.3標識的管理

      4.3.1各部門自行制作的標識,必須嚴格參照公司ci手冊標識所規(guī)范的樣式,所有ci手冊所規(guī)范的標識,部門必須嚴格執(zhí)行。

      4.3.2各部門如需設置中英文對照標識,需將中文及譯文內(nèi)容報品質(zhì)主管審批。

      4.3.3如發(fā)現(xiàn)標識已經(jīng)被污染、涂抹、撕毀、破損或已失去標識意義,應及時更換、替補或撤消。

      4.3.4當設置標識的位置需要更改或撤銷標識時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權品質(zhì)主管同意后方可執(zhí)行。

      5.相關文件

      《ci標識手冊》

    9. 公司文件管理制度 篇九

      文件管理制度

      一、總則

      1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上持續(xù)強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

      2、為規(guī)范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

      3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

      二、技術文件的編制

      1、技術文件包括:技術文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

      具體包括:

      1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質(zhì)量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

      2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設計評審記錄表。

      3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

      4)產(chǎn)品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

      2、技術文件的技術要求和數(shù)據(jù)等務必貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

      3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

      三、技術文件的提交

      1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設計人員務必按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

      2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設計人員都務必按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都務必重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

      3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

      4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

      四、技術文件的歸檔

      1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制務必嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

      2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

      3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

      4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

      5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

      6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

      五、技術文件的借閱

      1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法持續(xù)不具權限的文件。

      2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可透過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

      3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

      4、如有特殊狀況需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關領導批準。

      5、文件閱覽之后,須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

      六、職責追究

      各部門應嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據(jù)有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

      文件管理制度(六):

      文件管理制度標準版

      1、目的

      為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

      2、職責

      2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。

      2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

      2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

      2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

      3、文件種類

      3、1上行文:請示,報告,計劃,總結;

      3、2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;

      3、3平行文:信函,會議紀要。

      4、文件格式

      4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。

      4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。

      4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。文件管理制度。

      4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

      4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

      4、6正文統(tǒng)一使用四號或小四宋體字,與主送單位等持續(xù)一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀為原則;

      4、7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說明材料:如果該文件有附件的,應在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側,專行空兩格注明"附件:"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無附件的,無須注明;

      4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款務必放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

      4、9日期:

      4、9、1一般應寫發(fā)文日期;

      4、9、2制度或會議透過的文件應寫透過的日期;

      4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;

      5、文號

      5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。

      5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;

      5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。

      6、用印

      6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應加蓋印章。

      6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

      6、3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

      7、文件管理

      7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

      7、2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

      7、3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全職責,應本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不同意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

      7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

      7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。

      7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理狀況、備注等。

      7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

      7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。

      7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

      8、相關文檔

      8、1文號編碼規(guī)則

      8、2《文件編號使用登記表》

      8、3《對外發(fā)文登記表》

      8、4《對內(nèi)發(fā)文登記表》

      8、5《收文登記表》

      8、6《文件處理單》

      8、7《傳閱單》

      8、8《用印登記表》

      8、9對外發(fā)文格式

      8、10對內(nèi)發(fā)文格式

      8、11報告總結格式

      8、12會議紀要格式

      8、13會議記錄格式

      9、修訂及實施

      9、1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。

      9、2本規(guī)定修訂權在公司。

      9、3本規(guī)定從20__年五月一日實行。

    10. 公司文件管理制度 篇十

      1.目的

      及時糾正在服務過程中產(chǎn)生的不合格,防止不合格服務的再發(fā)生,識別潛在的不合格原因,防止?jié)撛诓缓细穹⻊盏漠a(chǎn)生,實現(xiàn)持續(xù)改進,為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務。

      2.適用范圍

      適用于公司所有糾正預防措施活動的實施。

      3.職責

      3.1管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防措施的實施。

      3.2質(zhì)主管負責在公司質(zhì)量體系(活動)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的通知,并跟進驗證實施效果。

      3.3部門相關主管負責落實糾正和預防措施的實施。

      3.4產(chǎn)生不合格服務的部門主辦以上管理人員負責組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定糾正措施。

      3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預防措施的責任。

      4.方法和過程控制

      4.1糾正措施

      4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進行分析,確定不合格原因,采取糾正措施予以改善,消除不合格并防止其再次發(fā)生。

      4.1.2對以下信息采用統(tǒng)計技術或試驗的方法進行識別,對不合格項進行確定。

      a.顧客的投訴(建議)

      b.緊急事件及重大質(zhì)量事故

      c.品質(zhì)主管對各部門日常工作的檢查和建議

      d.對分承包服務的評估

      e.顧客滿意度調(diào)查的輸出

      f.內(nèi)、外審報告

      g.管理評審的各項輸出

      h.其他不符合公司質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量體系要求的情況

      4.1.3對于情況f,審核小組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求執(zhí)行。

      4.1.4對于情況d,品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,交責任部門通知分承包方,要求分承包方對原因進行分析,提出糾正措施反饋;品質(zhì)主管對其措施審核后由責任部門跟進落實情況,相關結果在《糾正和預防措施實施記錄表》上進行記錄,并簽名確認,該表品質(zhì)主管和責任部門各存一份。

      4.1.5對于情況g,由管理者代表負責監(jiān)督執(zhí)行。

      4.1.6對于其他不合格,品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,對不合格事實進行描述后發(fā)往責任部門,責任部門對不合格事實進行確認后填寫'原因分析'項目,制定糾正措施并實施,品質(zhì)主管負責對糾正措施進行評估并跟蹤驗證實施效果,表格品質(zhì)主管和責任部門各留存一份。

      4.1.7對日常工作中出現(xiàn)的不合格,按《不合格服務處理程序》和《顧客投訴(建議)處理程序》進行處理。

      4.1.8因質(zhì)量體系或服務規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)主管組織相關人員進行論證,提出修改意見,呈交總經(jīng)理或管理者代表審批后修改下發(fā),并保存與此有關的文件和記錄。

      4.1.9因員工素質(zhì)引起的不合格,由人事行政主管會同責任部門主管采取人事調(diào)整、處罰或加強員工培訓等措施,總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。

      4.1.10因服務設備或設施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設備設施、重新選擇分承包方、內(nèi)部調(diào)配及進行合理技術改造等,由總經(jīng)理負責監(jiān)督實施。

      4.1.11對出現(xiàn)的.嚴重或具有代表性的不合格,由品質(zhì)主管根據(jù)總經(jīng)理意見組織有關部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進行綜合分析,指定措施并組織實施,并總經(jīng)理負責監(jiān)督。

      4.2預防措施

      4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進行識別,分析其原因并采取相應預防措施,以防止不合格的發(fā)生。

      4.2.2對以下信息進行分析,識別潛在不合格

      a.日常工作中反映出來的問題

      b.品質(zhì)主管對日常工作的檢查和有關建議

      c.顧客滿意度調(diào)查結果

      d.以往管理評審的情況

      e.以往預防和糾正措施的實施情況

      f.內(nèi)、外審結果

      4.2.3各部門應根據(jù)日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格,并根據(jù)其影響制定預防措施。

      4.2.4各部門未能識別的潛在不合格,根據(jù)潛在問題的影響程度,由品質(zhì)主管召集相關部門講明原因,制定預防措施,同時指定責任部門。品質(zhì)主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄,責任部門分析原因后制定預防措施并付諸實施,品質(zhì)主管負責跟蹤并驗證實施效果,同時對有效性進行評審。在《糾正和預防措施實施記錄表》上簽字確認,表格品質(zhì)主管與責任部門各留存一份。

      4.2.5品質(zhì)主管負責對各部門所采取的預防措施、實施過程和結果予以記錄,整理后提交管理評審。

      4.3在改進、糾正和預防措施的實施過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責任部門,并監(jiān)督措施實施過程。

      4.4由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《質(zhì)量體系文件管理辦法》執(zhí)行。

      5.質(zhì)量記錄和表格

      jsnhwy8.0-04-f1《糾正和預防措施實施記錄表》

    11. 公司文件管理制度 篇十一

      1目的

      規(guī)定本公司文件資料的編寫、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據(jù)。

      2適用范圍

      適用于本公司內(nèi)部文件的編寫、收發(fā)、控制及資料保管和外來文件的管理。

      3職責

      3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。

      3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。

      3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。

      3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。

      4相關文件

      《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

      《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

      5工作程序和管理辦法

      5.1文件的產(chǎn)生

      5.1.1各相關部門根據(jù)工作需求編寫文件。

      5.1.2總經(jīng)理助理對文件進行審核。

      5.1.3總經(jīng)理審批通過的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。

      5.1.4辦公室對生效的文件印制,必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。

      5.2文件、資料的類別

      5.2.1受控文件

      a)內(nèi)業(yè)資料;

      b)圖紙資料;

      c)按照質(zhì)量體系的控制要求進行管理的文件;

      d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來文件;

      e)與服務過程有關的合同協(xié)議;

      f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業(yè)主財產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

      5.2.2非受控文件與公司經(jīng)營和服務工作范圍相關的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:

      a)內(nèi)行文、外行文

      b)未被質(zhì)量體系引用的外來文件

      c)與服務過程無關的合同協(xié)議

      d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī)

      e)行業(yè)標準性文件

      f)照片、錄像帶

      g)電腦貯存

      5.3文件、資料目錄的索引號,文件盒編號,同號柜序列號,文件柜編號,文件類別編碼

      5.4文件、資料歸檔與管理

      5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。

      5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

      5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的`文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數(shù)等,如用必要還應有內(nèi)容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。

      5.5文件、資料的發(fā)放

      5.5.1文件應按各職能部門工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號等,并要求領用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領,以便對發(fā)放的文件進行統(tǒng)計和檢查。

      5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時應立即追回,同時作好文件的補救工作。

      5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還

      5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號,并按時歸還和辦理歸還手續(xù)

      5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。

      5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。

      5.6.4機密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定

      a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。

      b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營專項審批文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。

      c)c級機密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術性圖紙資料、法律法規(guī)類文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關部門負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。

      d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。

      e)業(yè)主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術圖紙和已張貼在公共場所的文件。

      f)外來單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國家執(zhí)法部門,如公安機關、檢察機關、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。

      g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。

      5.7文件的復制、破損和丟失

      5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經(jīng)辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數(shù)量,并簽名。

      5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續(xù)。補發(fā)新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續(xù)原來文件分發(fā)號。

      5.8文件、資料的更新文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。

      5.9文件的作廢與銷毀

      5.9.1內(nèi)容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經(jīng)過總經(jīng)理過期審批后給予作廢或銷毀處理。

      5.9.2在分發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。

      5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監(jiān)督。

      5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門書面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。

      6使用的記錄表格

    12. 公司文件管理制度 篇十二

      第一章總則

      第一條為提高行文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)我公司的實際情況,特制訂本制度。

      第二條文件管理內(nèi)容主要包括上級函、電、來文、公司上報下發(fā)的各種文件、資料。

      第三條全公司各類文件由辦公室統(tǒng)一管理。

      第二章收文的管理

      第四條公文的簽收。

      (1)凡送公司的文件均由公司收發(fā)員登記簽收后交辦公室秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室秘書均需注意檢查封口和郵票,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

      (2)對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條公文的編號保管。

      (1)辦公室秘書對上級公文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司總經(jīng)理親啟的文件,總經(jīng)理啟封后,也應交辦公室秘書辦理正常手續(xù)。

      (2)公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交辦公室秘書進行登記編號,個人不得私自保存。

      第六條公文的閱批與分轉。

      (1)凡正式文件均需辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容及性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司總經(jīng)理閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      (2)一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉處理,如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯(lián)系后再分轉處理。

      (3)為加速文件運轉,辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到總經(jīng)理室和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條文件的傳閱與催辦。

      (1)傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密制度,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

      (2)閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交辦公室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有公司總經(jīng)理“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件要求和公司總經(jīng)理批示辦理有關事宜。

      (3)閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失、泄密。文件閱完后,應送交辦公室秘書。

      (4)辦公室秘書對文件負有催辦、檢查、督促的責任。承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理,不得將文件壓放、分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      第三章發(fā)文的管理

      第八條發(fā)文的規(guī)定。

      (1)全公司上報、下發(fā)正式文件由公司辦公室辦理,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      (2)各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文,應分別向公司辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交辦公室審核。辦公室同意發(fā)文,則由辦公室分別按機構設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口發(fā)文。

      (3)對全公司影響較大、涉及兩個以上子公司分管范圍的文件,須由集團公司董事長批準簽發(fā)。

      第九條發(fā)文的范圍。

      (1)凡是以公司名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文的范圍。

      (2)公司下發(fā)文件主要用于以下事項。

      ①發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的公司文件。

      ②公司重大生產(chǎn)、技術、經(jīng)營管理、生活福利等工作的決定,發(fā)布有關獎懲決定和通報其他有關全公司的重大事項。

      (3)公司上行文、外發(fā)文主要用于以下事項。

      ①對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定,同兄弟單位聯(lián)系有關公司重大生產(chǎn)、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。

      ②在公司日常生產(chǎn)、技術、經(jīng)營管理中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后,由主管業(yè)務部室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。

      ③凡各業(yè)務部室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以用部室名義發(fā)會議紀要。

      ④各業(yè)務部室與外單位發(fā)生一般業(yè)務聯(lián)系,可用各部室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

      第四章發(fā)文程序與要求

      第十條發(fā)文程序規(guī)定。

      (1)各單位需要發(fā)文,應事先向辦公室提出申請。

      (2)辦公室同意發(fā)文時,主辦單位應以集團公司指示或工作實際需要草擬文件初稿。

      (3)草擬文稿必須從公司角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整,嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫。

      (4)文稿擬就后,擬稿人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章,標定日期和密級。

      (5)辦公室應根據(jù)公司的要求和上級有關指示精神,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿,應退回擬稿單位重新擬稿。

      (6)經(jīng)辦公室審查、修改后的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責)。

      (7)對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬稿部門重新纂寫清楚。

      (8)需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽。

      (9)文稿審核、會簽后,按批準權限的規(guī)定呈送公司領導簽發(fā)。經(jīng)領導簽發(fā)后的`文稿交辦公室秘書,統(tǒng)一編號后送打印室打印。

      (10)文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名。文件打印后,由辦公室派專人按量印刷,再由辦公室秘書分發(fā)并檢查落實情況。對印刷質(zhì)量不好的文件,辦公室秘書應拒絕蓋章分發(fā)。

      第五章文件的借閱和清退

      第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需要本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須辦公室主任同意后方可借閱。

      第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

      第十三條辦公室秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的公司文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作(一般為月底一小清,季末一中清,年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失、必須及時

      查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      第十四條各部門應定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦、檢查工作。

      第六章文件的立卷與歸檔

      第十五條文件的歸檔范圍。

      (1)上級機關來文包括上級對公司報告、申請的批復統(tǒng)一由辦公室負責歸檔。

      (2)公司發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等。

      (3)公司總經(jīng)理辦公會以及各種專業(yè)例會記錄。

      (4)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及公司在會上匯報發(fā)言材料等。

      (5)上級領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示、記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料。

      (6)反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領導工作的音像攝制品。

      (7)公司日志和大事記。

      (8)公司向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      (9)業(yè)務部室日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務部室負責立卷歸檔。

      第十六條立卷要求。

      (1)文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主頁、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      (2)要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完,6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

      第七章文件的銷毀

      第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理、造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

      1、凡上級和外單位發(fā)來的文件、信函、電報、內(nèi)刊等由公司綜合部簽收、拆封、蓋上日戳、分類編號、登記收文薄、填寫公文處理單,送綜合部經(jīng)理審閱后,再送公司領導批閱。

      2、經(jīng)公司領導批閱的文件,綜合部要及時收回,按批示迅速準確地送閱和傳遞。

      3、各部門接文件后,要當日閱辦,并根據(jù)領導批示及文件要求,主動辦理。屬于各部門聯(lián)合承辦的,主辦部門要主動做好協(xié)同工作,協(xié)辦部門要積極配合。

      4、綜合部對發(fā)送的文件、信函、電報都要隨時查詢催辦,防止辦文拖期。

      5、各部門在文件承辦后,要將辦理結果寫在文件處理欄內(nèi),簽署承辦結果、承辦人姓名、時間或字號,將文件退交公司綜合部,立卷、歸檔。

      6、上級下達的業(yè)務性文件,承辦單位辦完后,需要留存的,公司綜合部經(jīng)理簽批后可以復印留用。

      7、各部門收到上級主管部門直接下達的文件或參加有關會議收到會議文件,均需交公司綜合部統(tǒng)一登記,并按文件處理程序閱辦。

    13. 公司文件管理制度 篇十三

      第一章總則

      第一條為提高行文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)我公司的實際情況,特制訂本制度。

      第二條文件管理內(nèi)容主要包括上級函、電、來文、公司上報下發(fā)的各種文件、資料。

      第三條全公司各類文件由辦公室統(tǒng)一管理。

      第二章收文的管理

      第四條公文的簽收。

      (1)凡送公司的文件均由公司收發(fā)員登記簽收后交辦公室秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室秘書均需注意檢查封口和郵票,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

      (2)對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條公文的編號保管。

      (1)辦公室秘書對上級公文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司總經(jīng)理親啟的文件,總經(jīng)理啟封后,也應交辦公室秘書辦理正常手續(xù)。

      (2)公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交辦公室秘書進行登記編號,個人不得私自保存。

      第六條公文的閱批與分轉。

      (1)凡正式文件均需辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容及性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司總經(jīng)理閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      (2)一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉處理,如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯(lián)系后再分轉處理。

      ⑶為加速文件運轉,辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到總經(jīng)理室和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條文件的傳閱與催辦。

      (1)傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密制度,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

      (2)閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交辦公室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有公司總經(jīng)理“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件要求和公司總經(jīng)理批示辦理有關事宜。

      ⑶閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失、泄密。文件閱完后,應送交辦公室秘書。

      (4)辦公室秘書對文件負有催辦、檢查、督促的責任。承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理,不得將文件壓放、分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      第三章發(fā)文的管理

      第八條發(fā)文的規(guī)定。

      (1)全公司上報、下發(fā)正式文件由公司辦公室辦理,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      (2)各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文,應分別向公司辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交辦公室審核。辦公室同意發(fā)文,則由辦公室分別按機構設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口發(fā)文。

      ⑶對全公司影響較大、涉及兩個以上子公司分管范圍的文件,須由集團公司董事長批準簽發(fā)。

      第九條發(fā)文的范圍。

      (1)凡是以公司名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文的范圍。

      (2)公司下發(fā)文件主要用于以下事項。

      ①發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的公司文件。

      ②公司重大生產(chǎn)、技術、經(jīng)營管理、生活福利等工作的決定,發(fā)布有關獎懲決定和通報其他有關全公司的重大事項。

      ⑶公司上行文、外發(fā)文主要用于以下事項。

      ①對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定,同兄弟單位聯(lián)系有關公司重大生產(chǎn)、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。

      ②在公司日常生產(chǎn)、技術、經(jīng)營管理中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后,由主管業(yè)務部室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。

      ③凡各業(yè)務部室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以用部室名義發(fā)會議紀要。

      ④各業(yè)務部室與外單位發(fā)生一般業(yè)務聯(lián)系,可用各部室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

      第四章發(fā)文程序與要求

      第十條發(fā)文程序規(guī)定。

      (1)各單位需要發(fā)文,應事先向辦公室提出申請。

      (2)辦公室同意發(fā)文時,主辦單位應以集團公司指示或工作實際需要草擬文件初稿。

      ⑶草擬文稿必須從公司角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整,嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫。

      (4)文稿擬就后,擬稿人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章,標定日期和密級。

      (5)辦公室應根據(jù)公司的要求和上級有關指示精神,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿,應退回擬稿單位重新擬稿。

      (6)經(jīng)辦公室審查、修改后的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責)。

      (7)對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬稿部門重新纂寫清楚。

      (8)需經(jīng)會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽。

      (9)文稿審核、會簽后,按批準權限的規(guī)定呈送公司領導簽發(fā)。經(jīng)領導簽發(fā)后的文稿交辦公室秘書,統(tǒng)一編號后送打印室打印。

      (10)文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名。文件打印后,由辦公室派專人按量印刷,再由辦公室秘書分發(fā)并檢查落實情況。對印刷質(zhì)量不好的文件,辦公室秘書應拒絕蓋章分發(fā)。

      第五章文件的借閱和清退

      第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需要本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須辦公室主任同意后方可借閱。

      第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

      第十三條辦公室秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經(jīng)辦妥的公司文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作(一般為月底一小清,季末一中清,年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失、必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      第十四條各部門應定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦、檢查工作。

      第六章文件的立卷與歸檔

      第十五條文件的歸檔范圍。

      (1)上級機關來文包括上級對公司報告、申請的批復統(tǒng)一由辦公室負責歸檔。

      (2)公司發(fā)出的'報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等。

      ⑶公司總經(jīng)理辦公會以及各種專業(yè)例會記錄。

      (4)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及公司在會上匯報發(fā)言材料等。

      (5)上級領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示、記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料。

      (6)反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領導工作的音像攝制品。

      (7)公司日志和大事記。

      (8)公司向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      (9)業(yè)務部室日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務部室負責立卷歸檔。

      第十六條立卷要求。

      (1)文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主頁、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      (2)要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完,6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。    第七章文件的銷毀

      第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理、造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

      第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件,由辦公室主任和辦公室秘書監(jiān)視銷毀。

    14. 公司文件管理制度 篇十四

      (一)總則為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

      (二)文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。

      (三)收文的管理

      1、公文的簽收凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由收發(fā)員登記簽收后分別交辦公室文書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室文書要注意檢查封口和郵戳。對于口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      2、公文的編號保管辦公室文書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件,公司領導啟封后,也應交辦公室辦理正常手續(xù)。本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管,不得個人保存。

      3、公文的閱批與分轉凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由辦公室文書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要月即辦。

      4、文件的傳閱與催辦傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。文件閱完后,應送交辦公室辦公室文書,切忌橫傳。辦公室辦公室文書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      (四)發(fā)文的管理

      1、發(fā)文的范圍凡是以公司名義發(fā)出的文件、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

      2、公司下發(fā)文件主要用于:公布公司規(guī)章制度;公布公司體制機構變動或干部任免事項;公布公司性的重大開發(fā)、項目、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;發(fā)布有關獎懲決定和通報;其他有關公司的.重大事項。

      3、公司上行文、外發(fā)文主要用于:對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;同兄弟單位聯(lián)系有關公司重大開發(fā)項目、人事勞資、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。在公司日常項目開發(fā)和經(jīng)營管理中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。凡各業(yè)務部門如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以簡寫名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。各業(yè)務部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系,可用各簡寫的名義對外發(fā)函(應各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

      (五)文件的立卷與歸檔

      1、凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責歸檔:

      ①上級機關來文,包括上級對公司報告、申請的批復;

      ②公司發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的種類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

      ③經(jīng)理辦公室各種專業(yè)例會記錄;

      ④公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

      ⑤有保存價值的人民來信,來訪記錄及處理結果;

      ⑥參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上匯報發(fā)言材料等;

      ⑦上級機關領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料;

      ⑧反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領導工作等的音像攝制品;

      ⑨公司日志和大事記;⑩公司向上級請求批復的文件及上報的有關材料。

      2、業(yè)務部門、各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

      3、立卷要求文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

      4、文件的銷毀對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,公司辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

    15. 公司文件管理制度 篇十五

      一、目的

      為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

      二、適用范圍

      適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。

      三、定義

      1、文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據(jù)和工具。

      2、受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

      3、非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

      4、外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。

      四、職責

      1、公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內(nèi)對制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

      2、各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

      3、文件編制、審批、發(fā)布的權責

      (1)各部門負責制定部門職責范圍內(nèi)的制度文件。

      (2)管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

      (3)人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

      五、文件分級分類

      文件分級

      1、一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營管理規(guī)范等。

      2、二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務規(guī)范管理等方面的文件。

      3、三級文件:各職能管理、服務規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導流程及相關技術文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。

      4、四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結果所用的表格等。

      六、文件編號、標識與控制

      (一)文件編號:[Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

      注:各部門代號

      部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

      (二)文件的標識與控制

      1、文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

      2、長期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;

      3、一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

      七、文件編制、審核、批準和發(fā)布

      (一)、行政文件與管理性文件的編制與審批

      (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經(jīng)營管理、技術、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

      (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度3條負責編制。

      (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

      (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內(nèi)部業(yè)務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

      (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

      (二)、文件歸檔、發(fā)放、保管

      1、文件歸檔

      (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

      (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

      2、文件發(fā)放

      公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:

      (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;

      (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關部門;

      (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數(shù)量,填寫發(fā)放編號,并由領用者簽名。

      (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

      3、文件保管與借閱

      (1)文件保管:所有經(jīng)批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

      a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

      b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術部門。

      c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

      (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

      (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

      (4)文件的持有者若跨部門調(diào)動或離職,應辦理文件交接、歸還手續(xù)。

      八、文件的更改與回收作廢

      (一)、文件更改

      (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性,必要時相關的文件應進行同步更改。

      (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

      (3)文件修改內(nèi)容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發(fā)生重大變化時應進行換版。

      (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關系為:每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

      (5)文件更改內(nèi)容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

      (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現(xiàn)文件的`問題,提出文件更改意見。

      (二)、文件的作廢與銷毀

      (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數(shù)量回收,并登記標明回收日期。

      (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

      (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

      (三)、外來文件管理

      外來文件接收與歸口

      (1)國家法律、法規(guī);國家、行業(yè)、地方標準;上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件,由人事行政部統(tǒng)一收集管理,并建立《外來文件清單》。

      (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

      (3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關部門傳閱執(zhí)行,履行完畢后,由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況,交檔案室備檔。

      (四)、保密文件的管理

      1、保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

      2、保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應遵守以下原則:

      (1)文件密級發(fā)放、傳閱范圍

      (2)絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      (3)機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      (4)秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象

      附件:

      《公司內(nèi)部業(yè)務便簽》

      《文件審閱簽發(fā)單》

      《受控文件清單》

      《文件發(fā)放登記表》

      《文件更改/評審單》

      《文件銷毀(留用)記錄表》

      《外來文件清單》

      公司內(nèi)部業(yè)務便簽

      □通報□指示□通知□批復

      □協(xié)調(diào)□請示□報告□接洽

      給(TO):日期(DATE):年月日

      由(FROM):□請回復(REPLY)□請歸檔(FILE)

      標題(SUBJECT):

      內(nèi)容(MESSAGE):見下文

      (空兩格,正文宋體四號字,表格視情況酌定)

      _____(部門)

      _____年_____月_____日

      起草人:各部門負責人審簽:

      分管領導審簽:

      總經(jīng)理審簽:

      文件發(fā)放記錄表

      編號:

      序號文件名稱文件編號接收部門份數(shù)簽字發(fā)放/回收日期發(fā)放/回收部門

      編制:年月日

      文件更改/評審單

      編號:

      文件編號

      文件名稱

      更改原因:

      更改內(nèi)容:

      評審結論:

      評審人員:

      編制:年月日

      文件銷毀(留用)記錄表

      編號:

      序號記錄名稱記錄編號發(fā)放

      日期回收

      日期數(shù)量原因

      編制:年月日

      外來文件清單

      編號:

      序號文件名稱備注

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

      20

      21

      22

      23

      編制:年月日

      受控文件清單

      編號:

      序號文件名稱文件編號版/次備注

      編制:年月日

      文件審閱簽發(fā)單

      編號:

      擬文部門

      擬稿

      核稿

      文件名稱

      文件編號

      文件內(nèi)容摘要

      文件發(fā)放范圍

      (擬文部門填寫)主送:董事長□總經(jīng)理□

      抄送:行政人事部□財務部□營銷部□項目部□

      擬文部門負責人意見:

      擬發(fā)簽字:

      法務部意見:

      審簽:

      分管副總意見:

      審簽:

      公司

      總經(jīng)理意見:

      審簽:

      簽發(fā)

      日期

    16. 公司文件管理制度 篇十六

      為了更進一步規(guī)范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實現(xiàn)公司全方位規(guī)范化管理的需要,特制定本制度。

      一、文件、資料的來源和范圍

      文件、資料的來源有兩種:接收和發(fā)放。

      1、接受到文件時填寫《文件接收登記表》和《文件移交登記表》。

      2、發(fā)放的文件填寫《文件發(fā)放登記表》和《文件移交登記表》。

      文件、資料的來源范圍分為:公司內(nèi)部文件、總公司文件和外來文件。

      二、公司文件、資料歸檔的范圍和歸檔分類

      本公司文件、資料應歸檔分類和歸檔范圍如下:

      1、行政類:

      本公司對內(nèi)和對外已行文的規(guī)章制度、規(guī)定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函件、會議紀要、公司各類證照。

      2、經(jīng)營業(yè)務類:

      公司規(guī)劃、年度計劃、經(jīng)營情況、委托書、協(xié)議書、合同、項目方案等。

      3、人事類:

      勞動人事檔案、勞動工資檔案等。

      4、政府類:政府下發(fā)至公司的各類文件。

      5、財務類:各種財務票證、票據(jù),財務審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料等。

      6、音像類: 公司具有保存價值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。

      三、公司文件、資料歸檔的編制及編號

      公司文件、資料的'歸檔編制和編號應遵循和符合: 統(tǒng)一歸類、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的原則。遇有一案歸入多類者應先確定其主要類別進行編號。

      1、本公司所有應歸檔的文件、資料,一律為文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫合并來做編號之首。如:公司辦公室的編號首為FNB;總公司財務部發(fā)來的文件編號為SZC;燃氣協(xié)會人事部發(fā)來文件為SWR。

      2、公司文件、資料的歸檔分類按本制度第一條進行分類,代碼為:

      1行政類; 2經(jīng)營業(yè)務類; 3人事關類; 4政府類;5財務類; 6音像類。

      3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時間的先后,以年月日加十位進行歸編。

      4、公司文件、資料的歸檔,應根據(jù)文檔性質(zhì)的重要性和閱讀級別區(qū)分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“A”代表一般級,“B”代表重要級,“C”代表機密級。“A”一般級文檔包含: 公開發(fā)布的公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營方針、各類通知和通告、任命、年度總結和領導講話、一般性會議紀錄等。“B”重要級文檔包含:公司重要會議紀要、重要經(jīng)營項目及決策、經(jīng)營合同、公司經(jīng)營情況、重要項目資料、項目合同協(xié)議等,人事檔案薪資性檔案、勞動合同,技術資料,財務資料等。“C”機密級文檔: 內(nèi)控的公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及其合同等。

      5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為:文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫+類別+發(fā)布年月日+歸檔序號+(受密級)。

      例如: 將總公司辦公室公開發(fā)布的通知歸檔為20xx年5月3日第一份檔案,其編號為: JZB(A)。

      四、檔案的保管、調(diào)閱與歸還

      1、巳歸檔的公司文件、資料,由辦公室統(tǒng)一編號后形成《文件檔案》,并根據(jù)文檔的重要性和相關性交相應部門的專管員保管。

      2、巳歸檔的公司文件、資料,由專管員負責填寫《文檔管理登記表》,并按指定專柜分類進行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲蛀、防丟失。

      3、公司檔案必須依照職務級別進行調(diào)閱。調(diào)閱時須填寫《文檔調(diào)閱申請表》。一般級公司文檔,須填寫《文檔調(diào)閱申請表》方可調(diào)閱。重要級以上文檔,須經(jīng)主管領導批準后方可調(diào)閱。機密級公司文檔, 須經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可調(diào)閱。

      4、公司文件、資料檔案跨公司調(diào)閱, 須經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可調(diào)閱,并僅限于文檔的查閱,不得復制或帶走。

      5、檔案歸還時間為《文檔調(diào)閱申請表》上填寫的時間內(nèi),歸還時必須填寫《文檔歸還登記表》。

      五、歸檔保存期限

      1、永久保存: 本公司章程、公司各類證照、各級批文、印鑒、規(guī)章制度、不動產(chǎn)所有憑證、債權債務憑證。公司規(guī)劃、年度計劃、年度經(jīng)營總結、技術資料、長期項目合同、年度財務會計報表、年度統(tǒng)計報表。勞動人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。

      2、五年保存: 根據(jù)需要須保存的文檔。財務審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料各種財務票證、票據(jù)等按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

      3、三年保存:期滿或巳解除的合同協(xié)議、完結后的項目方案、其它經(jīng)核定須三年保存的文檔。

      4、一年保存:部門工作計劃及其工作總結、完結后的部門請示報告、經(jīng)核定己完結且無必要保存的文檔。

      六、檔案的銷毀

      1、原則上,應每年定期將超過保存期且無保保存價值的文檔進行清理并銷毀。

      2、待銷毀的文檔由專管員填報《文檔銷毀申請表》,并經(jīng)相應批準人批準后,方可進行銷毀。重要級以上文檔,須部門主管批準后方可銷。機密級公司文檔, 須經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可銷毀。

      3、銷毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫《文檔銷毀登記表》。

      七、附表的管理

      本制度暫定8個附表,附表的管理由檔案管理者兼管,分類管理每個附表,便于填寫和查閱。附表的編號為:啟用時的年月日+十位。

      八、其它

      本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實踐中不斷完善,過去凡與本制度不符合的相關制度和辦法以本制度為準。本公司涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執(zhí)行。

      本制度自簽發(fā)人簽字日起生效執(zhí)行。

      另附:附表1《文件接收登記表》

      附表2《文件移交登記表》

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